你好,其他的還有哪一個科目有余額未分配利潤嗎?如果是的話可以分紅。

公司要注銷,賬面上還趴著大金額庫存現(xiàn)金,怎么處理
公司注銷、往來款和庫存現(xiàn)金金額很大,不知道怎么處理
老師公司注銷銀行存款和庫存現(xiàn)金剩的錢在賬要怎么處理
注銷公司,庫存現(xiàn)金怎么處理
注銷公司,提交的財務(wù)報表給稅局,賬上有庫存現(xiàn)金怎么處理?
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費,安措費,措施費,間接費用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實操課,這幾個科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢
年終獎是年底一次性計提還是每月計提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財務(wù)狀況啦
是個體戶 但是我是查賬征收 個體戶的現(xiàn)金是收入收款 那我咋搞
你好,那你看下你的資產(chǎn)負(fù)債表還有哪些科目,有余額可以嗎?
賬征稅的需要做賬務(wù)處理啊,你有余額的。
我只有庫存現(xiàn)金了
借利潤分配未分配利潤,貸庫存現(xiàn)金。
我注銷這個體戶 就一定得處理掉庫存現(xiàn)金是嗎
對,是的,是這么做的,是這么理解的。
那我資產(chǎn)負(fù)債表不就是空的了啊
對的,是的,余額是零才能注銷,你有余額注銷不了的。
那個這個是怎么搞
你好,那你看一下你是不是有以前年度損益調(diào)整當(dāng)月做過。
沒有。這個差額就是庫存現(xiàn)金
你好,截圖你庫存商品清理之前的金額。
截圖,你庫存商品清理之前的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表。
庫存商品我做成本做掉了
你好,沒有關(guān)系的,這個就是正常的結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,本年利潤影響你的未分配利潤。你看一下你的未分配利潤是不是現(xiàn)在是零了。
那我不用調(diào)了?就這樣是嗎?不用改為本年利潤?
是的,不用修改的。本年利潤沒有余額,你要注銷了,你需要把它結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面去。
庫存現(xiàn)金怎么做到主營業(yè)務(wù)成本里去啊
借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存現(xiàn)金