你好,如果你是新的客戶,提前收了人家的錢做預收賬款,不過你做應收賬款也沒有問題,只不過是應收賬款在貸方也是預收賬款的意思。

老師 我們和電商差不多每天的單子比較多 會先付一部分定金,后面付尾款,有些顧客也會付全款, 我之前是定金和全款的做預收 ,尾款的做應收 。 開了票的有一部分是應收一部分是預收,沒開票的做無票收入, 現(xiàn)在賬面特別亂 ,有的時候時候自己都有點分不清 有沒有做收入了?怎么辦?
給供應商先付款后收發(fā)票的怎么記賬呢(會計分錄)收到發(fā)票和未收到發(fā)票的怎么區(qū)分呢
老師,我司是做期刊發(fā)行,比如今年預收23年的訂閱費,有些單位需要先開發(fā)票申請財政支付款,但是今年支付不了,那我該怎么做賬? 借:預收賬款 貸:應收賬款 可以嗎?開票了做收入的話,那不是很虛,實際上沒收也沒有支出
老師,你好!我有兩筆款項!一個預付賬款!一個預收賬款!現(xiàn)在確定都是沒有發(fā)票了的,該怎么做賬呢?原來預付做的:借:應付賬款!貸:銀行存款!預收做賬:借銀行存款,貸:預收賬款! 現(xiàn)在確定沒有發(fā)票,該怎么做賬沖銷預付預收呢?
實際做賬中怎么區(qū)分,預收賬款和應收賬款,預付賬款和應付賬款,我怎么不會區(qū)分呢,就是有的先開發(fā)票了,沒收款,有的先收款了,沒開發(fā)票。和開不開發(fā)票有關系的,我怎么有些暈呢
甲公司和乙公司都是國企,甲公司資產廣告牌廚具50萬無償移交給乙公司,會計分錄怎么做?
一個公司的房子出租給另一公司,合同約定五年后承租方給房租,出租方可以在五年到期時開票確認增值稅收入和所得稅收入嗎?所得稅收入要不要按年分攤?謝謝老師指導!
我們是小規(guī)模納稅人,缺成本發(fā)票??蛻衾舷勇闊浛钷D給老板微信了,還讓我們開普票給他,這邊應該怎么處理,怎么平帳?
老師,公司從外面找的兩個已經退休的臨時工干一個月,可以以工資的形式發(fā)放嗎,他不能給開發(fā)票,這種情況怎么稅務籌劃呢
其他權益工具投資 處置時影響留存收益的金額=售價-初始成本 為什么不是賬面價值
老師,請問公司有股東要退股,是通過公賬退給那個股東嗎,另外公司要不要代扣代繳個稅之類的?
老師,您好,請問下財務主管怎么審核往來?
請問報表應付職工薪酬是負數(shù)怎么調賬啊
10月份登記的一般納稅人,開具了專票,11月報稅期的時候提示是小規(guī)模納稅人,不能做一般納稅人增值稅的申報,然后就漏報了,現(xiàn)在需要怎么處理?
你好,我們是零售公司??梢赃M材料,發(fā)給委托加工發(fā)。他們制好成品,給我們開加工費發(fā)票,我們用原材料發(fā)票和加工費發(fā)票合計成商品,出售嗎。
如果是你的供應商新的,你提前支付給人家的貨款做的預付賬款,同一個客戶用一個往來科目就可以的。
您好!我們的賬里4個科目都有,都給我看暈了,感覺好亂,那正常放哪兩個就可以呢?
同一個客戶用一個往來科目就可以的,不同的客戶可以掛著分別不一樣的 應付賬款,這個是在貸方余額的,表示欠了你單位的錢,如果是借方余額的話,表示你們單位提前支付了人家的錢。
應收賬款在借方有余額的,表示別人欠了你的錢,如果是貸貸方余額的,你們單位提前收了人家的錢。
預收賬款在借方余額的,表示對方欠了你的錢,如果是在貸方的,表示你單位提前收了人家的錢。
預付賬款在借方有余額,表示你們單位提前支付給對方的,在貸方有余額的,表示你們單位欠了人家的。
應收賬款和預付賬款,這個是資產類的科目,其他的是負債。
正常這些科目都要用的到?這4個
可以的,可以同時都用的。
要我的話就想用越少越好,這科目自己都繞暈了
你好,那就設置應收和應付,其他的不設置。
發(fā)生了預收賬款的,借銀行 貸應收賬款。
好的,謝謝您了,我在細看細看,研究研究,就是腦子轉不太過來,第一次接觸,懵懵的
好的,你再看一下的。