你好,你要轉(zhuǎn)的話,全部都轉(zhuǎn)后期發(fā)票到了你再紅沖之前暫估的,然后再做發(fā)票。
老師,賬上有個(gè)在建工程掛賬,還有部分票沒開業(yè),一直沒結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),想固定資產(chǎn)折舊里,可不可以把現(xiàn)掛賬的在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),后期票來了再補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
老師,在建工程已結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),已開始折舊,但后期價(jià)款更改了,有開了票,我現(xiàn)在直接在固定資產(chǎn)卡片調(diào)數(shù)字,還是做固定資產(chǎn)變更
在建工程已經(jīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)了,但是后來又有一部分卷簾門沒有入賬,這月可以直接計(jì)入固定資產(chǎn)總額里,下月開始增加這部分折舊
廠房早就竣工驗(yàn)收了,但是賬上在建工程一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)的話,之前的折舊要補(bǔ)計(jì)提嗎?
老師:我單位有一個(gè)在建工程單獨(dú)做一個(gè)賬套,月末是結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)嗎?工程還沒有完工,是完工了一次性結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),還是每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)?如何處理?
老師,請(qǐng)問一下,公司3年前因?yàn)樯暾?qǐng)高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請(qǐng)高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業(yè)成本,含營業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師 想問一下怎么核對(duì)往來 比較快捷準(zhǔn)確
老師您好,請(qǐng)問老師采購需要提交財(cái)務(wù)哪些數(shù)據(jù)同時(shí)配合財(cái)務(wù)做好哪些工作呢
從哪幾個(gè)方面判斷一個(gè)企業(yè)是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)?
老師,去年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)我沒有進(jìn)個(gè)稅系統(tǒng)里面申請(qǐng)退費(fèi)?,F(xiàn)在已經(jīng)過了期限了,申請(qǐng)不了了,那也可以去主管稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳申請(qǐng)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補(bǔ)繳了2021年的增值稅,補(bǔ)交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因?yàn)橛行﹦趧?wù)費(fèi)多列了,有些汽油費(fèi)和餐費(fèi)多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費(fèi),餐費(fèi)要入到招待費(fèi)不能入差旅費(fèi),這樣所得稅都補(bǔ)交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費(fèi)用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
你的意思是把未開票的數(shù)字暫估掛賬,再合部把在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),就可以折舊了,是不是,以后票來了用票沖減暫估就行,是吧
是的,是這么理解的。
那暫估的數(shù)字不準(zhǔn)確,怎么辦,跟對(duì)方溝通過,可能老板會(huì)讓優(yōu)惠,現(xiàn)在就不知道老板想優(yōu)惠多少里
沒必要和之前一致的暫估本來就不是一個(gè)準(zhǔn)確的。
那轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)后,要做固定資產(chǎn)卡片,固定資產(chǎn)金額不確定的話,最后卡片再重新變更嗎
好這個(gè)需要問下你軟件售后那邊。