沖銷(xiāo)該其他業(yè)務(wù)收入,直接按今年的業(yè)務(wù)處理與申報(bào)
老師11月份做錯(cuò)一筆怎么調(diào)賬呢?之前做的借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸銷(xiāo)項(xiàng)稅,之前這筆做錯(cuò)了,本來(lái)應(yīng)該做借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款
老師 我10月份申報(bào)納稅忘記報(bào)其他業(yè)務(wù)收入,借:庫(kù)存貸:其他業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)項(xiàng),但是賬務(wù)處理已經(jīng)做了價(jià)稅分離,我這個(gè)月可以把上個(gè)10月份那筆沖掉嗎,在重新做這個(gè)月 做個(gè)價(jià)稅分離呢?或者怎么處理最為妥當(dāng)呢
老師早上好,我十二月做了個(gè)借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,沒(méi)有做銷(xiāo)項(xiàng)稅,申報(bào)稅時(shí),也忘記做無(wú)票收入,三月又把票開(kāi)出來(lái)了,這業(yè)務(wù)怎么調(diào)呢,
老師,你好。上月把預(yù)收賬款,做成了收入,分錄為借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:銷(xiāo)項(xiàng)稅額,已申報(bào)納稅,這個(gè)月應(yīng)該怎么調(diào)賬
之前沒(méi)有開(kāi)票做未開(kāi)票收入做賬借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅,這個(gè)月開(kāi)票出來(lái)了,怎么做賬?
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開(kāi)票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋(píng)果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問(wèn)下一個(gè)建筑工程324萬(wàn),材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專(zhuān)戶(hù)發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過(guò)300萬(wàn),是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來(lái)核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來(lái)核算,6/26到6/31日的做暫估入庫(kù),然后總賬做沖銷(xiāo)暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)),在6月30日做暫估入庫(kù),將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問(wèn)下圖片上畫(huà)圈的資料沒(méi)有了嗎,怎么一直打不開(kāi),準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買(mǎi)點(diǎn)資料開(kāi)始聽(tīng)課了,但是這個(gè)資料怎么都無(wú)法打開(kāi),請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人開(kāi)過(guò)來(lái)的普票,陽(yáng)山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
借:未分配利潤(rùn)
貸:預(yù)收賬款
貸預(yù)收,沒(méi)有看明白呀
沖銷(xiāo)該其他業(yè)務(wù)收入,按預(yù)收處理
今年3月開(kāi)票,確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入,平預(yù)收
沖銷(xiāo)收入,是借收入,貸:未分配利潤(rùn)嗎
未分配利潤(rùn)是替代收入等損益類(lèi)科目的