您好,先要對方開紅字信息表,你再開負(fù)數(shù)發(fā)票

對方已經(jīng)抵扣過的跨月專票怎么沖紅
老師,Uk,4月份的發(fā)票,第二,3聯(lián)收回來了,第一聯(lián)會計已經(jīng)做賬了。顯示,對方未抵扣,怎么開紅字發(fā)票呢?是專票,當(dāng)時還開清單了。我不知道具體的操作步驟,麻煩老師,告訴我。
跨月的電子專用發(fā)票,對方?jīng)]有認(rèn)證,銷售方怎么沖紅,步驟怎么操作
老師,請問下,增值稅電子發(fā)票跨月了,要紅沖,對方已經(jīng)抵扣,如何操作呢
uk電子專票紅沖怎么操作步驟,當(dāng)月跨月還有對方已經(jīng)抵扣了
老師,我們是一般納稅人,有進項抵扣的發(fā)票,那我開給對方小規(guī)模納稅人,是不是優(yōu)先開專票呢?
老師好,我們公司付租金10多萬走的公戶,但是對方和我們簽的協(xié)議不開發(fā)票的,這個怎么平賬呢
個人所得稅匯算清繳有什么要求什么才能什么不需要
電子版12306旅票不許要認(rèn)證怎么操作有什么要求
樸老師,今年6月份關(guān)于電商推送數(shù)據(jù),是哪個公告?
關(guān)于稅負(fù)率進項稅調(diào)整有什么技巧
老師,我去年虧損三萬不知道今年在申報企業(yè)所得稅的時候可以申報,所以上半年計提了一些已計提未發(fā)放的工資,個稅都正常申報了,三季度申報可以在新增加的應(yīng)付職工薪酬里面按賬上填寫嗎?四季度確定不發(fā)放了在沖銷計提的工資,更改個稅申報表,這樣可以嗎
您好,老師,稅務(wù)系統(tǒng)提示 我們申報的三季度增值稅銷售收入少于在互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)向稅務(wù)機關(guān)報送的收入金額 是什么意思呀?我查查申報的收入也是三季度的開票收入呀
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
年度納稅調(diào)整稅務(wù)和會計怎么進行
如果對方抵扣了,這個紅字信息表誰開?
對方抵扣,由抵扣方來開紅字信息表