你好,借預(yù)付賬款貸,銀行存款10多萬, 然后按月分?jǐn)偩托?。借管理費用等 貸預(yù)付賬款 沒有發(fā)票的正常做,但是抵扣不了所得稅

老師您好,我們給對方開的發(fā)票,但是他們用個人賬戶(不是他們公司法人)給我們公司賬戶里打款,這個要怎么處理好呢,還是直接就平賬好呢
我們公司是做混凝土的,對方公司跟我簽協(xié)議在實際銷售總額的基礎(chǔ)上增加5000萬元的專用發(fā)票,對方公司會把這多開的5000萬元匯入我們公司公戶走賬,但怎么把這筆款再轉(zhuǎn)回去呢?老板又不想從私戶轉(zhuǎn)到對方公司,擔(dān)心風(fēng)險
老師,公司采購了20多萬的耗材,每次付款是出納個人賬戶(公司備用金賬戶)代付的,現(xiàn)向?qū)Ψ剿饕l(fā)票,對方要求我們再對公走一遍賬,以公司名義簽訂一份合同,開票給公司,公司再走一遍賬,我不想采取這個措施,請老師給予建議
老師您好,我們公司和對方公司簽訂了運輸合同,款項對方公司付了80%給我們,但是對方公司說不要我們的票,我們一直也是預(yù)收款項,那我們不開票出去,我們這個賬務(wù)怎么來平賬呢。
老師好,請問一下,我們跟對方買83萬的瀝青,發(fā)票是開給我們的,但是之前的財務(wù)用另外一個公司付款了,付款金額為53萬,這是23年的業(yè)務(wù),現(xiàn)在要怎么弄。1、讓對方退回我們重新用發(fā)票對應(yīng)的公司打款,對方好像不太愿意。2、讓對方跨年開紅沖但是我們發(fā)票抵扣聯(lián)原件好像也沒有收到,進(jìn)項稅也沒有抵扣發(fā)票也未入賬。3、簽個第三方代付款協(xié)議。可行嗎,代付款協(xié)議這個具體怎么做?
老師你好,10月已經(jīng)發(fā)貨,但未滿足收入條件及還未開增值稅發(fā)票,是否要在10月納稅所屬期繳納增值稅呀?還是等開票確認(rèn)收入再納稅呀?
老師,我開具發(fā)票糸統(tǒng)導(dǎo)出來收入是40318949.79元,申報企業(yè)所得稅提示我小于增值稅申報收入42770618.55元,差額:2451668.76元,9月份有沖紅發(fā)票,10月份也沖紅了一張9月份的發(fā)票。這種情況我要怎么查清原因并處理?急,謝謝老師。
繳納社保這塊怎么做的分錄, 繳納時借應(yīng)付職工薪酬社保 借其他應(yīng)付款社保 貸銀行存款 計提工資時借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)付職工薪酬社保 發(fā)放時借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個稅 貸其他應(yīng)付款社保 總感覺那里不對,和我在電子個稅申報的數(shù)據(jù)不一樣 我這樣做是不是不對
老師你好!上個開票下個月需要沖紅,稅費己交,影響沖紅嗎?現(xiàn)在稅費怎樣處理,下個月也沒有開票計劃如何處理
購買打印機1550元記入什么科目?
股權(quán)變更需要繳納那幾個稅,稅率多少
企業(yè)在2018年1月1日至2027年12月31日新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當(dāng)期成本、費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。這個政策合伙企業(yè)適用嗎?
企業(yè)將貨物賣給直銷員和消費者那個銷售額確定老師給個總結(jié)
請問老師,稅負(fù)率5%,銷售100萬,進(jìn)項要多少?怎么算?
老師 請問調(diào)整社保繳費工資應(yīng)該怎么操作?
就是匯算清繳的時候要調(diào)增是吧
是的對的是的對的
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快