久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

上個月購買材料已入庫未付款做的分錄,借原材料 ,貸應付賬款xx公司 那我今天付款應該怎么做分錄

2023-03-25 17:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-25 17:27

借:應付賬款 貸:銀行存款。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
借:應付賬款 貸:銀行存款。
2023-03-25
借,原材料 應交稅費,增值稅 貸銀行存款等 根據發(fā)票做這個處理
2022-03-06
同學你好,您的分錄是對的;
2021-06-03
你好,如果是不設置預付賬款的單位,預付款項是通過應付賬款科目借方核算的?
2021-06-07
你好 可以暫估入賬 借:成本費用? 貸:應付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 借:成本費用(紅字) 貸:應付賬款-暫估(紅字) 借:? 成本費用 貸:應付賬款-XX公司
2021-04-09
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×