借營業(yè)外支出, 貸應(yīng)收賬款 走個審批流程,就說賬款收不回了,然后領(lǐng)導(dǎo)審批單附在后面
老師你好,有兩個問題。1、月底領(lǐng)導(dǎo)讓把老賬清理下,應(yīng)收賬款確認收不回來,之前沒有計提的,可以直接做營業(yè)外支出嗎?2、應(yīng)付賬款供應(yīng)商也不要了,可以直接做營業(yè)外收入嗎?以上賬務(wù)處理需要對方開證明后做原始憑證,還是我方做一各調(diào)賬的表格領(lǐng)導(dǎo)簽字后 做原始憑證?
老師您好 我們是小企業(yè)會計準則 年底確認無法收回的其他應(yīng)收款 直接在12月份轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出對嗎? 借:營業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)收款就可以了是嗎 然后在稅前調(diào)增 之后就不用管了是嗎
其他應(yīng)收款無法收回,可以直接轉(zhuǎn)營業(yè)外支出-壞賬損失嗎?需不需要對方破產(chǎn)證明之類的。。對方還在正常營業(yè),可是這筆款就不還,一直掛著賬
請教老師:我公司是用小企業(yè)會計準則做賬,有筆以前年度預(yù)付賬款對方公司己注銷,錢收不回了,我們應(yīng)該怎么入這筆賬呢,是直接入營業(yè)外支出嗎,還需要什么證明才合規(guī)
應(yīng)收賬款50000,實際收回48000,2000被客戶扣款了。那這個2000是入營業(yè)外支出-壞賬損失?需不需要進行壞賬計提。沒有扣款依據(jù)或文字證明,可以直接計提壞賬,和做壞賬損失嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
可以稅前扣除嗎?還是扣除的話,需要對方破產(chǎn)那些資料證明
可以在稅前扣除,提供之前簽訂的合同,還有領(lǐng)導(dǎo)審批單
不對,您看錯了,我是其他應(yīng)收款,是往來款。。不是應(yīng)收賬款
這個沒事,要有領(lǐng)導(dǎo)審批單的,才能入營業(yè)外支出。有合同的話是要的