可以的 但是抵扣不了所得稅
老師,我公司原本租來準(zhǔn)備自用的辦公場所,現(xiàn)在準(zhǔn)備將其中一部分出租給另一家公司使用(我司沒有租賃業(yè)務(wù)范圍),收到租賃方支付的租金,但我們不能為其提供租賃發(fā)票,請(qǐng)問如何處理?收到的租金如何入賬?對(duì)方公司付租金但沒有票據(jù)如何入賬?
假如公司在外面租了一個(gè)房子,付房租沒有發(fā)票只有收據(jù),這種應(yīng)該怎么付款合適,是直接走公戶嗎,還是可以有別的方法
租的辦公室對(duì)方是一般納稅人,房租一直是提出來付現(xiàn)的,要是要開發(fā)票的話要加收13%的稅點(diǎn),所以每個(gè)月都沒有發(fā)票,可以根據(jù)合同收據(jù)和房租單據(jù)入賬嗎,然后納稅調(diào)增,因?yàn)椴幌胭~面上一直沒有房租,沒有票不能抵扣企業(yè)所得稅,所以調(diào)增,這樣可以嗎
老師,如果公司付員工宿舍或辦公室租金,用公戶付,有合同有收據(jù),沒發(fā)票,可以直接轉(zhuǎn)入出租方嗎?
請(qǐng)問老師,公司跟個(gè)人租賃辦公室17600元,有合同,沒有發(fā)票,可以直接打款給個(gè)人,做租金費(fèi)用嗎?如果找代票的話,可以以法人名義報(bào)招待費(fèi)報(bào)銷嗎?
去年?duì)I業(yè)成本,做成營業(yè)外支出了,那用以前年損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,那這時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不平,是什么原因
工資表上扣除的個(gè)稅是年度預(yù)扣預(yù)繳稅額有關(guān)還是年度應(yīng)納稅額
老師,請(qǐng)問利潤表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)數(shù)?。?/p>
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報(bào)銷的時(shí)候只報(bào)1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會(huì)付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報(bào)表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報(bào)銷,請(qǐng)問這種情況怎么做賬?具體的會(huì)計(jì)分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
但是一定要發(fā)票才可以是嗎
是的,有發(fā)票才可以抵扣所得稅,
好的,謝謝老師
不用客氣 周末愉快
老師,我想問下,會(huì)計(jì)一級(jí)科目是規(guī)定的,但是往往二三級(jí)我不知如何設(shè)定,有什么好的方法嗎
那你看下具體的業(yè)務(wù)不就可以了,比如買來辦公的就是辦公費(fèi),維修的就是維修費(fèi),發(fā)給職工的除了工資就是福利費(fèi)。
但是就是很糾結(jié)有時(shí)候是否要設(shè)定三級(jí)科目,還是只是二級(jí)科目就可以
這個(gè)根據(jù)自己的需要。福利費(fèi),你有很多福利費(fèi)的情況下,你可以分貨幣福利和非貨幣福利。
就是很多時(shí)候在很糾結(jié)要不要設(shè)定二級(jí)科目
二級(jí)科目肯定是需要的 沒二級(jí)科目,你怎么知道這個(gè)發(fā)生的是什么業(yè)務(wù)?