不可以的,開票必須是開明細(xì)清單的
請(qǐng)問老師如果采購(gòu)商品再銷售,銷項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)開出去了,采購(gòu)發(fā)票還沒開進(jìn)來(lái),但現(xiàn)在有一個(gè)問題,商品數(shù)量增加了,供應(yīng)商不再另收費(fèi),但我們銷售出去的也不能變更了?,F(xiàn)在供應(yīng)商在確認(rèn)開票時(shí)數(shù)量的問題,他們要按實(shí)際發(fā)給我們的數(shù)量,我想讓按照原來(lái)的我們銷售出去的數(shù)量,這樣進(jìn)銷對(duì)應(yīng)。但他們不愿意?請(qǐng)問老師這種情況怎么處理?我的進(jìn)來(lái)的數(shù)量多了和合同清單也不一致
老師,稅務(wù)局對(duì)發(fā)票這邊管的非常嚴(yán)嗎? 我們開票是由跟單員寫申請(qǐng) 根據(jù)發(fā)貨單開單,但是跟單員有時(shí)候總不按發(fā)購(gòu)銷合同寫申請(qǐng)或者不按發(fā)貨寫申請(qǐng), 情況挺多,單價(jià)會(huì)有變動(dòng),有時(shí)發(fā)貨單的名稱和開票不一致,總金額是不變的 開票的也是我們經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)內(nèi)的瓷磚, 不過(guò)分好多系列 (其實(shí)都是瓷磚) 這種情況出現(xiàn)誤差 業(yè)務(wù)問題嚴(yán)重嗎? 一般誰(shuí)的責(zé)任
老師 就是有時(shí)跟供應(yīng)商對(duì)賬的明細(xì)太多了,開票的時(shí)候清單好多我能讓他們做一份購(gòu)銷合同,然后總數(shù)量和總金額跟對(duì)賬單一樣的,再針對(duì)購(gòu)銷合同開票過(guò)來(lái),可以嗎
老師早上好,想咨詢下,我們公司簽了幾佰萬(wàn)的工程,公司沒有貨源,跟第三方供應(yīng)商要貨,現(xiàn)在工程已驗(yàn)收需要開合同金額的票,可供應(yīng)商開給的(進(jìn)項(xiàng)票)票才一佰多萬(wàn),老板總是讓我們看進(jìn)項(xiàng)多少就開多少的票給合同方,人家合同方要求開完全部金額,這樣銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)不一致,這樣對(duì)嗎?謝謝
想問下我這邊有對(duì)接一個(gè)租賃吊裝車服務(wù)的公司,簽訂的合同清單里有標(biāo)明吊各項(xiàng)重量的明細(xì)價(jià)格,然后最近有排款付他1萬(wàn)元,他發(fā)票為了湊整開直接只開了吊裝費(fèi)1萬(wàn)元,發(fā)票上沒開明細(xì),但是有提供他們自己公司蓋章的明細(xì)發(fā)貨單對(duì)賬單過(guò)來(lái)做附件,這樣可以嗎,因?yàn)閷?duì)賬單上是各項(xiàng)明細(xì)加起來(lái)的總數(shù),只付他1萬(wàn)元開不到剛好1萬(wàn)元的明細(xì)
你好,我們執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請(qǐng)問我這個(gè)月計(jì)提去年的職工工資,是記當(dāng)期損益還是記以前年度損益
老師季度的資產(chǎn)負(fù)債表編制
10月申報(bào)期企業(yè)所得稅預(yù)繳里已計(jì)提應(yīng)付職工薪酬科目里的公司部分的社保費(fèi)用是否要記入進(jìn)去?
請(qǐng)問老師本月繳納的上季度異地預(yù)繳增值稅和所得稅在本月申報(bào)增值稅和所得稅時(shí)候可以抵減嗎
2月將個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)入到營(yíng)業(yè)外收入了,等到年底再將這個(gè)調(diào)到其他收益,可以嗎,不用改之前季度報(bào)表吧
這種免稅的發(fā)票我們可以用的吧
老師,請(qǐng)問三季度中間房子出租了,這種三季度房產(chǎn)稅怎么算了,沒出租前從價(jià),出租后從租,這種要怎么申報(bào)繳納稅款了,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)算嗎
老師,請(qǐng)問審計(jì)時(shí)沒有期初數(shù)據(jù),要怎么才能確定呢,謝謝
老師,計(jì)提增值稅附稅怎么做分錄
三張電子專票可以紅沖到一張發(fā)票上嗎