你有對(duì)應(yīng)的抵扣嗎?如果沒有的話,增值稅就得交13%了, 附加稅12%,印花稅萬分之三, 如果是小型微利企業(yè),上面兩個(gè)可以減半 企業(yè)所得稅,利潤100萬以內(nèi),今年還沒有新的政策出來,你可以按照5%來給他算。
老師請問下我們公司開的有運(yùn)輸發(fā)票給其他公司,但是他們公司又開得有修理發(fā)票給我們公司,請問下賬務(wù)應(yīng)該怎樣處理?
老師,我公司跟集團(tuán)公司簽訂的合同,集團(tuán)公司讓他下屬的子公司給我們開發(fā)票,請問這合理合法嗎,實(shí)際上我們沒有和他子公司沒有業(yè)務(wù)往來。謝謝
你好老師,?朋友從公司里走一下帳!我們開出去13%點(diǎn)稅票,沒有進(jìn)項(xiàng),我們應(yīng)該扣他多少稅點(diǎn)合適
老師,請問一下有個(gè)公司要我們給他開票,但是實(shí)際沒有發(fā)生業(yè)務(wù)往來,我們公司應(yīng)該要加多少的稅點(diǎn)合適呢?只是走賬開票的,我公司開票稅率是13%
請問一下老師,我跟公司一個(gè)項(xiàng)目的收入跟另一家公司平分,但是錢是全部打到我公司賬戶,我公司全額開票,之后分一半給合作公司,他們在給我開票, 問題是,我公司是一半納稅人開票稅率是6%,合作公司是小規(guī)模給我開1個(gè)點(diǎn)的專票,這樣我抵扣了,稅率就有差額,本來有一半是合作公司,結(jié)果我得幫他們多負(fù)擔(dān)5個(gè)點(diǎn)的稅和附加稅, 請問老師,我如果需要那差額稅額從合作公司里款扣出來,怎么計(jì)算我應(yīng)該轉(zhuǎn)給他多少,他給我開多少票合適,以收到貨款2000元為例
老師,我想接一個(gè)建筑安裝公司的賬目,交接的時(shí)候,我一看,賬目太混亂,從2023年九月份才用365財(cái)稅軟件做賬,而且,科目混亂,加油費(fèi) 還入庫存呢,而且說,2023年以前的賬目,手工賬什么的根本沒有,老板還讓查查,看他這些年,錯(cuò)在哪里了,我該怎樣弄這些賬目呢?麻煩您指導(dǎo)我一下,我想重新建一個(gè)賬套,好像還怕365財(cái)稅云和以前的稅務(wù)取數(shù)鏈接不上,感謝您,指導(dǎo)我一下,謝謝老師了!
就是我收到客戶的貨款 一共含稅金額47673,銷售面料的我們是一般納稅人稅率是13%,里面已經(jīng)含了我開給客戶多加的的8個(gè)點(diǎn),進(jìn)來的票廠家收我6個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在應(yīng)該進(jìn)來多少的票的金額才能抵扣
2月1號(hào)不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個(gè)月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報(bào)銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因?yàn)殚_錯(cuò)主體)5月10稅務(wù)申請又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請問一下售價(jià)100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作