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老師,請問一下有個(gè)公司要我們給他開票,但是實(shí)際沒有發(fā)生業(yè)務(wù)往來,我們公司應(yīng)該要加多少的稅點(diǎn)合適呢?只是走賬開票的,我公司開票稅率是13%

2023-03-24 13:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-24 13:42

你有對(duì)應(yīng)的抵扣嗎?如果沒有的話,增值稅就得交13%了, 附加稅12%,印花稅萬分之三, 如果是小型微利企業(yè),上面兩個(gè)可以減半 企業(yè)所得稅,利潤100萬以內(nèi),今年還沒有新的政策出來,你可以按照5%來給他算。

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你有對(duì)應(yīng)的抵扣嗎?如果沒有的話,增值稅就得交13%了, 附加稅12%,印花稅萬分之三, 如果是小型微利企業(yè),上面兩個(gè)可以減半 企業(yè)所得稅,利潤100萬以內(nèi),今年還沒有新的政策出來,你可以按照5%來給他算。
2023-03-24
你好,首先這種是屬于違法行為,屬于虛開發(fā)票。扣稅點(diǎn)雙方協(xié)商就可以。
2022-12-06
以收到貨款2000元為例,您可以按照以下步驟進(jìn)行計(jì)算: 1.計(jì)算您公司應(yīng)繳納的稅款:2000元 * 6% = 120元(稅款)附加稅根據(jù)稅款計(jì)算,假設(shè)附加稅率為12%(具體稅率可能因地區(qū)和政策而異),則附加稅為120元 * 12% = 14.4元總稅款及附加稅為120元 %2B 14.4元 = 134.4元 2.計(jì)算合作公司應(yīng)開具的發(fā)票金額:假設(shè)合作公司按照1%的稅率開票,那么他們可以開具的最大發(fā)票金額為(2000元 - 134.4元)/(1 %2B 1%)= 1856.44元(因?yàn)樾枰獜目偨痤~中扣除您公司已經(jīng)承擔(dān)的稅款和附加稅)。 3.計(jì)算您應(yīng)轉(zhuǎn)給合作公司的款項(xiàng):您應(yīng)該轉(zhuǎn)給合作公司的款項(xiàng)為合作公司的發(fā)票金額加上他們應(yīng)繳納的稅款,即1856.44元 %2B 18.56元 = 1875元。
2024-04-19
您好,這個(gè)的話,沒有抵扣過的話是3個(gè)點(diǎn),轉(zhuǎn)給誰都可以,對(duì)方要就行
2024-10-13
你好 增值稅12% 附加稅12%*12%小型微利減半
2025-03-07
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