不可以的,這屬于虛開(kāi)發(fā)票。
請(qǐng)問(wèn)老師,我們集團(tuán)總部與一個(gè)商務(wù)公司簽了協(xié)議,在他們的平臺(tái)上購(gòu)買(mǎi)員工過(guò)節(jié)福利卡,合同是集團(tuán)與商務(wù)公司簽的,發(fā)票是商務(wù)公司開(kāi)給我們的,款也是我們打給商務(wù)公司,那合同上不是我們公司名字怎么辦?我們與集團(tuán)只是托管,法律上是獨(dú)立的
老師 請(qǐng)問(wèn)我們我們之前是和子公司簽的合同 現(xiàn)在子公司有部分業(yè)務(wù)涉及和集團(tuán)公司相關(guān) 那么對(duì)方公司要求我們開(kāi)票 給集團(tuán)公司 但是沒(méi)有和集團(tuán)公司簽合同 請(qǐng)問(wèn)如果需要開(kāi)具發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)子公司要提供一份怎樣的說(shuō)明給我呢
老師,我公司跟集團(tuán)公司簽訂的合同,集團(tuán)公司讓他下屬的子公司給我們開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這合理合法嗎,實(shí)際上我們沒(méi)有和他子公司沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)。謝謝
集團(tuán)內(nèi)A公司跟我們公司簽了2200萬(wàn)的維修合同,并將款打給我們公司賬戶(hù),我們開(kāi)了收據(jù)給A公司,轉(zhuǎn)身我們將這2200萬(wàn)打給集團(tuán)母公司,他們給我們開(kāi)了收據(jù),沒(méi)有合同,補(bǔ)什么程序賬務(wù)處理才合理?
您好老師,我公司是集團(tuán)下的子公司,為集團(tuán)加工修理電機(jī)等,向集團(tuán)開(kāi)具專(zhuān)票,沒(méi)有簽訂任何合同還需交印花稅嗎?
老師,麻煩問(wèn)一下制造業(yè),用幾種原材料做出的半成品,需要再加工,才能出售,這個(gè)半成品,入哪個(gè)科目?
老師麻煩問(wèn)一下匯算清繳補(bǔ)提的工資需要填在哪一項(xiàng)?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書(shū)沒(méi)有到期,可以換證讓有效期為長(zhǎng)期嗎
老師你好,內(nèi)帳產(chǎn)品成本含稅價(jià)格對(duì)嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購(gòu)進(jìn)來(lái)一批商品用于給客戶(hù)送禮,購(gòu)進(jìn)時(shí)取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷(xiāo)售申報(bào)增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷(xiāo)項(xiàng)稅14545.49,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,有留底稅額5466.15,這個(gè)增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請(qǐng)老師說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)
公司剛買(mǎi)的車(chē)35萬(wàn),是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)入賬吧?
你好,請(qǐng)問(wèn)我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對(duì)方要拿我的號(hào)碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對(duì)我有沒(méi)有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對(duì)方用對(duì)方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報(bào)銷(xiāo)嗎?