以收到貨款2000元為例,您可以按照以下步驟進行計算: 1.計算您公司應繳納的稅款:2000元 * 6% = 120元(稅款)附加稅根據(jù)稅款計算,假設附加稅率為12%(具體稅率可能因地區(qū)和政策而異),則附加稅為120元 * 12% = 14.4元總稅款及附加稅為120元 %2B 14.4元 = 134.4元 2.計算合作公司應開具的發(fā)票金額:假設合作公司按照1%的稅率開票,那么他們可以開具的最大發(fā)票金額為(2000元 - 134.4元)/(1 %2B 1%)= 1856.44元(因為需要從總金額中扣除您公司已經(jīng)承擔的稅款和附加稅)。 3.計算您應轉(zhuǎn)給合作公司的款項:您應該轉(zhuǎn)給合作公司的款項為合作公司的發(fā)票金額加上他們應繳納的稅款,即1856.44元 %2B 18.56元 = 1875元。
老師,你好!我公司是一般納稅人,現(xiàn)有個項目需要跟廠家合作,廠家需要我公司給他開具增值稅發(fā)票(開6%的服務費發(fā)票,金額大約10萬元),我公司先給他墊付稅款,請問下,我公司要收取多少點的傭金才不會虧本呢?
老師,我司跟商場合作銷貨給他,本來是應該銷多少開多少發(fā)票,并收到相應的貨款,現(xiàn)在他有個費用,他要我們加在貨款發(fā)票里,并后期他們再回開費用票給我們,費用發(fā)票為6個點的稅率,我們開給他們的貨款是13的稅率,這樣就有稅率差,那要怎么理解并解決這個問題呢
老師 我想問個問題,如果有個對方公司原本我們老板答應他是找個一般納稅人公司給他開13%專票,后來我們老板自己開了公司, 現(xiàn)在業(yè)務挪到了自己的公司是個小規(guī)模納稅人給他開1%的專票,對方要求把這個中間的12%的稅錢 從他們應付款中減少,這種要求合理嗎?結(jié)果就是他們少付給了我們公司錢
老師您好!我們公司有-個項目跟別的公司合作(股份比我們7他們3),按照稅后利潤的來進行分紅。合作公司開30 %分成的作為我們公司成本票,我公司是小規(guī)模納稅人,增值稅附加稅收1.1 %,企業(yè)所得稅公司利潤的5 %,他們承擔5 %的30 %。合作公司說他們提供成本發(fā)票了問他們收太高了,我想問一下我司所得稅收多少合適?今年預計營業(yè)收入80萬,前期扣除成本,現(xiàn)在營利,后續(xù)基本沒有什么成本了。
我們收到一筆錢是客戶打過來的,金額96430.28,我們是一般納稅人,6個點,那就承擔5458.31元稅,現(xiàn)在我們要支付給合作公司錢,對方是小規(guī)模可以開專票,稅點是3個點,請問我們需要開具給對方多少錢?讓對方給我們開具多少錢的發(fā)票?
老師,你好!想請教一個問題,就是我們2024年向集團公司借款5000萬,借款利率假設是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項目的利息支出調(diào)整的時候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個月的LPR都會調(diào)整,那么我們在確定這個金融企業(yè)同期同類貸款利率應該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實際業(yè)務只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應付款,然后找票進來付錢,借,其他應付款,貸銀行存款這樣做賬對嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應該是好多?
老師計提社保費也是應付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預收賬款沒有確認收入,后期確認收入時要怎么處理?是分幾次確認?還是可以一次性都確認收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務業(yè)務,如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎
不是的,是2000元收入,我開了發(fā)票5個點對購買服務的公司,其中1000元是我的合作公司的,她只能給我開1個點的專票,怎么計算
寫錯了,我開的是6個點發(fā)票
他是小規(guī)模只能給你開一個點或者三個點的 你只能按他開的發(fā)票稅率抵扣
我開6個點,她給我開1個點,扣掉稅率差額我應該轉(zhuǎn)他多少錢,她應該給我開多少錢的發(fā)票
2000塊錢,1000元是我公司的,1000元是合作公司的
開多少錢的發(fā)票這個是固定的 你看你多付了幾個點的稅就可以 五個點的
你看看我這樣計算對不對,2000元,1000元我的,1000元她的 1000/(1+6%)*6%=56.60 56.6*0.12=6.79 56.6+6.79=63.39 (1000-63.39)/1.01=927.34 927.34/1.01*0.01=9.18 927.34+9.18=936.52 我需要轉(zhuǎn)給她這么多對嗎
好像也不太對啊,她給我開專票1%,我可以抵扣1%啊,這樣計算好像沒有把這1個點考慮進去啊
是的 少給你開了多少 你多付了多少增值稅就扣多少
不對啊,是不是沒有考慮可以抵扣的1個點,
我多付了多少增值稅和附加稅就扣多少,問題是我扣出來是按照收入一千計算的,她給我開票按的是我轉(zhuǎn)給他的錢開票的,而我轉(zhuǎn)給他的錢是扣掉5個點的,這樣她給我開票還是存在差額啊
可以抵扣的一個點你還得給人家 你就是扣五個點
我有點亂,您看看這種情形怎么計算,我到底應該轉(zhuǎn)多少錢,對方應該開多少錢的票
1000/(1 %2B6%)*5%*(1%2B12%) 算出來扣這些錢就可以
還是有差額,比如1000元扣掉5個點的稅和附加35元,1000-35元讓她開拍,她只能給我開965元的發(fā)票,但是我計算稅額差是1000元為基準的,1個點的稅我按1000元計算,她給我開專票的1個點是按965元來開的,這不是還是有差額嗎
他給你開一千的價稅合計
我轉(zhuǎn)給她965元,她怎么可能給我開1000元的票
你可以公戶給他打款一千 讓她給你現(xiàn)金或者私戶打款差額
他們公司是要全部走正規(guī)的,他們不可能給我打私戶的,所以才要只要怎么算
那這個就沒法算 怎么算都有差額 你們協(xié)商開950的價稅合計就可以