你好; 是的;先暫估; 之后 取得合理發(fā)票或者? 確定實際金額在調(diào)整數(shù)據(jù)??
公司購進(jìn)一批機(jī)器設(shè)備已投入使用,預(yù)付了大部分款項,但發(fā)票一直未到,發(fā)票應(yīng)該要在一年內(nèi)陸續(xù)開過來,請問還怎么做賬務(wù)處理?是等發(fā)票都收到后再紅沖暫估固定資產(chǎn)嗎?
公司為一般納稅人,融資租賃購入100臺(500萬)建筑設(shè)備用于出租業(yè)務(wù),目前車已經(jīng)到公司,未付款,也未收到發(fā)票。后續(xù)付款方式為:半年后首付5%,再半年后支付10%,再3個月后將按月付款。請問如何做賬,該批設(shè)備是否計入固定資產(chǎn)?賬務(wù)怎么處理?
公司為一般納稅人,融資租賃購入100臺(500萬)建筑設(shè)備用于出租業(yè)務(wù),目前車已經(jīng)到公司,未付款,也未收到發(fā)票。后續(xù)付款方式為:半年后首付5%,再半年后支付10%,再3個月后將按月付款。請問如何做賬,該批設(shè)備是否計入固定資產(chǎn)?賬務(wù)怎么處理?
公司是一般納稅人,通過融資租賃公司向廠商購買設(shè)備做租賃業(yè)務(wù),目前款項未支付,未收到發(fā)票,但設(shè)備已入場。請問,這個賬務(wù)怎么做?做暫估么?固定資產(chǎn)要做折舊,如果按照暫估的成本入賬,后續(xù)實際單價高于暫估成本的話,賬務(wù)怎么處理
老師您好,想請問您一下:公司是一般納稅人,購買一批建筑設(shè)備用于出租,目前設(shè)備已到,款未支付,發(fā)票未到,該批設(shè)備由公司銷售部門用于出租的。 我的會計分錄如下: 設(shè)備已到,款未支付,發(fā)票未到: 借:固定資產(chǎn)-暫估 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 計提折舊: 借:銷售費用-折舊費 貸:累計折舊 設(shè)備有出租,結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:什么科目呢?
專利的減費請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
賬務(wù)是這樣媽? 借:固定資產(chǎn)--暫估 XX萬 貸:應(yīng)付賬款--暫估 XX萬
你好; 是的; 就這樣來寫的?
融資公司會開這一批設(shè)備(100臺,總額500萬)5%的首付款(25萬),收到的這個發(fā)票怎么處理賬務(wù)?后續(xù)付款都是一批批設(shè)備的10%這樣付款
你好;? ?借固定資產(chǎn)-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估 ; 銀行存款 ; 這樣來歸集??
老師,在個人那里購買的二手電腦打印機(jī)空調(diào)冰箱沒有發(fā)票允許稅前扣除嘛?只有一張收據(jù),個人也不會去代開發(fā)票,價格很便宜,我這個做賬是入費用還是固定資產(chǎn)?最貴的不超過2000
你好1; 不能的 ;2.? ?匯算調(diào)增 ; 記入費用??
好的,謝謝
不客氣的; 滿意請給予評價?
老師,再問您一下,我現(xiàn)在沒有發(fā)票,款項已支付,賬務(wù)這么處理嗎? 借:管理費用--辦公費 貸:銀行存款? 到時候來了發(fā)票就不用沖賬?幾月份發(fā)票來就把發(fā)票放到幾月份的賬本里面嗎
你好1;? ?是的; 就是直接把發(fā)票附在憑證后面去??
謝謝老師
不客氣的? ;希望能幫到你??