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Q

公司購進一批機器設備已投入使用,預付了大部分款項,但發(fā)票一直未到,發(fā)票應該要在一年內(nèi)陸續(xù)開過來,請問還怎么做賬務處理?是等發(fā)票都收到后再紅沖暫估固定資產(chǎn)嗎?

2021-07-11 08:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-11 08:46

你好可以先暫估,后續(xù)等發(fā)票到再沖暫估,按發(fā)票去調(diào)整,這個之前折舊過不需要調(diào)整,后續(xù)這個折舊按新(原值-之前已經(jīng)折舊過)/剩下可以折舊月份算出來每個月新的折舊額去折舊

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快賬用戶7574 追問 2021-07-11 08:50

設備總價值大概四五百萬,發(fā)票應該會每個月開一部分過來,我要等全部發(fā)票都到了后再入賬嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-11 08:52

不是,設備是不是到了,先根據(jù)合同去暫估,借固定資產(chǎn),貸其他應付款暫估款,這樣,取得發(fā)票部分做貸其他應付款暫估款 負數(shù),貸其他應付款供應商,這樣,等最后一次全部取得發(fā)票再去調(diào)固定資產(chǎn),

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快賬用戶7574 追問 2021-07-11 08:53

就是每次取得發(fā)票做一部分紅沖,等最后一次發(fā)票到后再調(diào)整固定資產(chǎn)對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-11 08:54

是的,只是沖你掛暫估,只需要做這個貸其他應付款暫估款 負數(shù),貸其他應付款供應商,

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快賬用戶7574 追問 2021-07-11 08:55

這個月已經(jīng)付了一部分款項,可不可以借固定資產(chǎn)——暫估 貸 其他應付款——暫估 銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-07-11 08:55

不要,你這個固定資產(chǎn)不掛暫估,是往來掛暫估,

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齊紅老師 解答 2021-07-11 08:56

還有這個最好是全額先掛暫估,月末再做貸其他應付款暫估款 負數(shù),貸其他應付款供應商, 這樣可以看到這個總合作款項多少,

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快賬用戶7574 追問 2021-07-11 09:20

那是不是可以機器設備先 借固定資產(chǎn)——機器設備 貸:其他應付款——暫估 ,本月預付部分設備款項時借:其他應付款——供應商 貸:銀行存款 之后每月收到部分發(fā)票時借應交稅費——進項,貸其他應付款——暫估(負數(shù)貸:其他應付款——供應商

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齊紅老師 解答 2021-07-11 09:21

可以 這個是可以的,可以

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快賬用戶7574 追問 2021-07-11 09:32

那等發(fā)票全部收到后按借固定資產(chǎn)(差額)貸:應付賬款——供應商(差額)

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快賬用戶7574 追問 2021-07-11 09:32

這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-11 09:45

要是少做補上 是做你寫這個分錄

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快賬用戶7574 追問 2021-07-11 09:47

那如果多的話是不是借其他應付款——供應商,貸固定資產(chǎn),這樣反過來就好?

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齊紅老師 解答 2021-07-11 09:56

不是多借固定資產(chǎn)負數(shù),賽其他應付款暫估款,負數(shù)

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快賬用戶7574 追問 2021-07-11 09:56

好的明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-11 10:01

好的,我先回復別的學員吶。

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