你好,嚴格來說是按照一般納稅人稅率
我們賬面上有一百多萬的預(yù)收賬款,因為開了票就要確認收入交稅,所以一直放著的。如果我們從一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,確認收入的時候要遵循之前13的稅率,還是只是3%? 另外,我們還有四萬多稅款未抵扣,轉(zhuǎn)成小規(guī)模以后要怎么處理呢?
小規(guī)模納稅人2022年第二季度開始免增值稅,如果現(xiàn)在補確認去年的收入,是否還需要計算增值稅呢?
老師,小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人前有未確認的收入,現(xiàn)在確認收入,開票是按一般人稅率還是小規(guī)模3%
22年2月升為一般納稅人,21年有筆預(yù)收賬款96000沒有確認收入,現(xiàn)在可以更正22年1月的增值稅(小規(guī)模)申報表把96000加進去確認收入嗎
老師,單位21年轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,之前年份有未確認的收入,如果現(xiàn)在確認按什么稅率呢?現(xiàn)在的稅率嗎
老師,那如果先交了房租沒有開收據(jù)只有銀行回單,是不是先做其他應(yīng)收款后面收到發(fā)票再做費用沖減其他應(yīng)收款
老師先交房租收到了收據(jù),后面開發(fā)票,做賬是先按收據(jù)直接做費用然后收到發(fā)票附后面,還是先按銀行回單做其他應(yīng)收款,收到發(fā)票再做費用沖減其他應(yīng)收款
老師,問一下個體戶季度開票超過9萬所得稅稅率是多少,具體怎么計算的,比如開票10萬
老師我有一個公司現(xiàn)在要年報退稅一萬二 我不想退 有啥辦法
老師,小規(guī)模一月的開票額度只有10萬嗎?
你好,本企業(yè)需要給工貿(mào)局來一張關(guān)于資金獎補的發(fā)票需要怎么開具
請問老師待認證進項稅額是什么意思呢
勞務(wù)派遣公司,差額征稅。小型微利企業(yè),年度匯算清繳中應(yīng)付職工薪酬怎么填?有部分工資是用工單位代發(fā),有部分工資是公司自己發(fā)的。還有管理人員工資是公司發(fā)的。應(yīng)該填哪個數(shù)呀
24年有補交印花稅,還有滯納金,滯納金走了以前年度損益科目,25年所得稅匯算,滯納金需要調(diào)增嗎?理由是什么
企業(yè)為員工承擔(dān)屬于個人部分的社保需要納稅調(diào)增嗎沒有做在工資里面,在哪個表調(diào)
那身板時候不一致還得找稅務(wù)局?
對,肯定是還得找稅務(wù)局的申報了。