你好,服務(wù)業(yè)增值稅加計(jì)扣除 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(加計(jì)扣除) 貸:其他收益?
物流企業(yè)開增值稅專業(yè)發(fā)票,發(fā)票金額總金額有優(yōu)惠多少,這個(gè)在開發(fā)票時(shí)怎么提現(xiàn),還是直接開優(yōu)惠后總金額就行,做賬該怎么做分錄?
老師請問火車票不抵扣增值稅,分錄按票面金額入賬。所得稅稅前扣除按什么金額扣除呢
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)增值稅可以加計(jì)抵扣5%,為什么代賬公司說不需要使用這個(gè)優(yōu)惠政策,為什么呢
老師 服務(wù)業(yè)增值稅5%稅前扣除 這個(gè)優(yōu)惠金額怎么做分錄呢
生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)增值稅加計(jì)扣除,5% 這個(gè)優(yōu)惠金額怎么做分錄呢
資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有四家公司對我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個(gè)月的費(fèi)用類發(fā)票做賬的時(shí)候是全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是要一個(gè)個(gè)查是否抵扣計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
請問老師工資銀行代開和自己專有什么不同是不是收費(fèi)不一樣啊
老師,股東成立和個(gè)體戶工作室,給公司開咨詢服務(wù)發(fā)票來分流利潤,這個(gè)有可操作性嗎?會有什么稅風(fēng)險(xiǎn)呢?
子公司注銷需要填寫投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
24年3季度利潤表有錯(cuò)誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報(bào)的瀏覽器跳出來這個(gè)什么意思呢?
老師 我們之前是小規(guī)模 我做收入 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅沒有設(shè)置進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)科目 現(xiàn)在成為一般納稅人 還是貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
你好,現(xiàn)在成為一般納稅人,就需要設(shè)置進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額這樣的三級明細(xì)科目核算才是的?
老師 2221.01應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 一直用這個(gè) 在他下邊設(shè)置進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng) 顯示設(shè)置不了 2221.24從開始用就沒有設(shè)置科目 像這種情況該怎么處理呢
你好,直接在下面增加相應(yīng)的明細(xì)科目就是了?
為什么增加不了呢老師 2221是一級科目 2221.24二級科目 一直用的這個(gè)2221.24 在2221.24下邊設(shè)置三級科目進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng) 設(shè)置不了 之前2221.24在用著 之前的分錄賬
你好,設(shè)置不了三級明細(xì)科目,有什么提示內(nèi)容呢??
就提示這個(gè) 小規(guī)模時(shí)候也用這個(gè)科目 一般納稅人了也用著這個(gè)科目 這個(gè)下邊沒有明細(xì)科目 也加不了 該怎么辦呢老師
你好,有這個(gè)提示的時(shí)候,點(diǎn)擊是? 就可以了?