你好 可以按原價開,然后優(yōu)惠的開折扣 最后確認收入按折扣之后的做
物流企業(yè)開增值稅專業(yè)發(fā)票,發(fā)票金額總金額有優(yōu)惠多少,這個在開發(fā)票時怎么提現(xiàn),還是直接開優(yōu)惠后總金額就行,做賬該怎么做分錄?
請問一下,這個怎么做賬呀?確認訂單收入金額是多少呢?按多少開發(fā)票呢?這個20元的優(yōu)惠券,平臺承擔5元,店鋪承擔15元,又怎么記賬呢?憑證分錄怎么做呀?
老師,我們這個小規(guī)模在年初增值稅優(yōu)惠政策還沒出來前,開了3%稅率的發(fā)票。后面出臺1%的優(yōu)惠政策,請問我現(xiàn)在申報增值稅,這個應(yīng)納稅額的數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填??還是只能當時1月份怎么開的,就按照當時的稅額交?
企業(yè)4月份發(fā)生運輸費用,運輸公司給企業(yè)開具增值稅專票。企業(yè)在4月份時勾選并申報入賬了該張增值稅專票,后來發(fā)現(xiàn)這張增值稅專票備注欄備注錯誤,5月份運輸公司沖紅了這張增值稅專票,然后重新開具了一張金額、稅額相同的增值稅專票。那么,企業(yè)在5月份時如何進行賬務(wù)處理?分錄該怎么做?
老師 我現(xiàn)在收到一張發(fā)票 發(fā)票金額比付款金額多 老板給的優(yōu)惠 我現(xiàn)在怎么做賬 我是一般納稅人 對方開的事專票 比如發(fā)票是100元 實際支付95 發(fā)票稅額是3元 怎么寫分錄 進成本
老師,我們?nèi)ツ暧幸粡堊援a(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品進項稅額認證了,做了招待費用,是不是這個進項稅額要轉(zhuǎn)出呢?
固定資產(chǎn)賬面價值不小心成負數(shù)了,在匯算清繳的時候,可以填負數(shù)嗎還是怎樣改一下
老師,固定資產(chǎn)比如3月購買的,應(yīng)該4月折舊,但是4月忘記錄入了,那么5月在折舊可以嗎?比正常的要一個月行嗎
老師,穩(wěn)崗補貼要不要交增值稅的?
深圳市的企業(yè)要做減資,工商變更,他的流程是什么呀?是哪個網(wǎng)站上去操作?深圳市的工商變更網(wǎng)是哪個呀?
老師,微信掃二維碼轉(zhuǎn)賬的錢,入賬憑證用啥入,是轉(zhuǎn)賬記錄就可以還是要打轉(zhuǎn)賬電子憑證出來,但是好像轉(zhuǎn)賬有電子憑證,掃二維碼的沒有,如圖掃二維碼付款的沒有這種憑證
請問老師,注銷公司財務(wù)報表未分配利潤有金額需要清零嘛?
建筑工程企業(yè),增值稅簡易計稅,清包工可以用收入減扣掉員工工資成本再算3個點的稅嗎
老師匯算清繳這里面為什么是付數(shù),沒有業(yè)務(wù)發(fā)生
公司去年購買了一臺電腦5000元,匯算清繳時如果我不享受加速折舊該怎么填報A105080這張表
直接開優(yōu)惠后總金額這樣可以么
你好 可以的 可以的