學員您好,是的,對的
一般納稅人應交稅費應交增值稅進項稅和銷項稅每月余額都應該是零嗎
老師,一般納稅人,月末進項票100,銷項稅101萬,分錄是不是:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額100 應交增值稅-未交增值稅1 貸:應交稅費-應交增值稅-銷售稅101,這樣對嗎?
一般人應交增值稅是銷項稅額-進項稅額嗎,
老師早上好,剛升級為一般納稅人,有銷項稅額大于進項稅額,是不是就做 借:應交稅費—應交增值稅-銷項貸:應交稅費—應交增值稅—進項 貸,交交稅額—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 再借:交交稅額—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
一般納稅人的進項稅額和銷項稅額是不是都要在轉(zhuǎn)入應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再轉(zhuǎn)入應交稅費-未交增值稅,不結(jié)轉(zhuǎn)的話就會一直掛在應交稅費-應交增值稅(進項稅額)和應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)下面?
老師,請問企業(yè)所得稅認定是2024年10月1號開始的,2054年需要做企業(yè)所得稅匯算嗎
這個分錄是否正確?我根據(jù)母題,舉一反三,自己變了數(shù)據(jù)來做的,因為我發(fā)現(xiàn)我做這類題,有困難 麻煩會的老師詳細解答一下 宋生老師,樸老師,家權老師,暖暖老師,小菲老師 咔咔老師 都不要接手
請問老師快賬軟件月末結(jié)轉(zhuǎn)了,做錯了多做了一個會計憑證,咋樣能去掉返回到錄憑證的步驟謝謝急幫助演示一下謝謝
把賬從代理記賬公司拿回來,個稅方面需要向代理記賬要什么資料?
你好,老師 , 年收入65萬元左右, 個體工商戶, 個體經(jīng)營, 我這個納稅總額要填寫嗎? 填寫多少呢? 營業(yè)執(zhí)照注冊日期是24年5月11日,
老師:公司發(fā)生的壞賬確實收不回來了。我要計提壞賬準備。想要稅前扣除,需滿足什么條件
我這個季度開了1個點的又開了3個點的發(fā)票,超出了30萬,那是全部再補繳一個點的稅錢嗎?3%也加繳1個點的稅錢嗎
小規(guī)模納稅人升為一般納稅人需要提供什么資料?主動和被動的條件?
老師,請問如果是長三角發(fā)達地區(qū),小規(guī)模代賬收費多少比較合適?前提業(yè)務量不大
老師,我在學習長投的權益法,但是一直沒有搞懂:長投的后續(xù)計量中初始投資成本小于可辨認凈資產(chǎn)公允價值份額的部分確認營業(yè)外收入,這個調(diào)整分錄為什么不是初始入賬時的調(diào)整而是后續(xù)計量的調(diào)整?難道這個分錄是每期報告日都要調(diào)的?
銷項稅額=主營業(yè)務收入*稅率嗎
同學您好,是的沒錯, 是這樣的