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老師好!事業(yè)單位,以前年度有筆其他應(yīng)付款,支出時候?qū)戝e分錄,按費用支出做了分錄,導(dǎo)致這筆賬現(xiàn)在還在?,F(xiàn)在怎么調(diào)賬? 事業(yè)單位,以前年度購置固定資產(chǎn)財務(wù)會計已入賬,預(yù)算會計未入賬,按費用支出做了分錄。這個怎么調(diào)賬?

2023-03-22 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-22 11:20

您好!第一筆,把費用支出從相反方向轉(zhuǎn)出,借方借記其他應(yīng)付款 第二筆,費用支出平掉,貸方貸記預(yù)算支出

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快賬用戶4324 追問 2023-03-22 12:07

往年的,直接轉(zhuǎn)出不對

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齊紅老師 解答 2023-03-22 13:01

您好!你的意思費用支出不能做在今年?事業(yè)單位不用通過以前年度損益調(diào)整科目,就是調(diào)整在當(dāng)年的哦

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您好!第一筆,把費用支出從相反方向轉(zhuǎn)出,借方借記其他應(yīng)付款 第二筆,費用支出平掉,貸方貸記預(yù)算支出
2023-03-22
你好 財務(wù)會計 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)收款 預(yù)算會計 借,資金結(jié)存 貸,事業(yè)預(yù)算收入
2021-10-31
同學(xué)您好,收到以前年度其他應(yīng)收款, 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 不用做預(yù)算會計分錄, 用這筆錢支出時,財務(wù)會計分錄, 借:業(yè)務(wù)活動費用(單位管理費用) 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款 (或借方發(fā)生額,視支出和借款大小而定) 預(yù)算會計分錄, 借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-期初余額調(diào)整 貸:資金結(jié)存-貨幣資金
2021-10-30
同學(xué)您好,收到以前年度其他應(yīng)收款, 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 不用做預(yù)算會計分錄, 用這筆錢支出時,財務(wù)會計分錄, 借:業(yè)務(wù)活動費用(單位管理費用) 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款 (或借方發(fā)生額,視支出和借款大小而定) 預(yù)算會計分錄, 借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-期初余額調(diào)整 貸:資金結(jié)存-貨幣資金
2021-10-31
您好,沒太明白你的意思,是沒記入固定資產(chǎn)嗎?
2025-04-11
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