久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

事業(yè)單位收到以前年度其他應(yīng)收款需要怎么做賬務(wù)處理?財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)分別怎么做分錄?用這筆錢支出時怎么做分錄

2021-10-30 18:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-30 19:25

同學(xué)您好,收到以前年度其他應(yīng)收款, 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 不用做預(yù)算會計(jì)分錄, 用這筆錢支出時,財(cái)務(wù)會計(jì)分錄, 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用(單位管理費(fèi)用) 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款 (或借方發(fā)生額,視支出和借款大小而定) 預(yù)算會計(jì)分錄, 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-期初余額調(diào)整 貸:資金結(jié)存-貨幣資金

頭像
快賬用戶9224 追問 2021-10-31 09:25

老師你好!收到欠款預(yù)算會計(jì)不做分錄,那支出時的資金結(jié)存怎么做減少

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-31 10:03

假定借款100元, 借:其他應(yīng)收款 100 貸:銀行存款 100 實(shí)際支出120, 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 120 貸:其他應(yīng)收款 100 銀行存款 20 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-期初余額調(diào)整 20 貸:資金結(jié)存-貨幣資金 20 按照上面分錄舉例這個原理做即可

頭像
快賬用戶9224 追問 2021-10-31 10:13

老師,收到欠款財(cái)務(wù)會計(jì)貨幣資金記增加,支出時,做減少就可以。預(yù)算會計(jì)不做分錄,那么支出時資金結(jié)存沒有記增加,支出時怎么對應(yīng)減少

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-31 10:56

哦,不好意思同學(xué),以上分錄支出時預(yù)算會計(jì)的分錄做錯了,非常抱歉,實(shí)際支出120時, 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 120 貸:其他應(yīng)收款 100 銀行存款 20 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-期初余額調(diào)整 120 貸:資金結(jié)存-貨幣資金 120 也就是說預(yù)算會計(jì)分錄應(yīng)該減少資金結(jié)存120,這樣之前其他應(yīng)收款對應(yīng)詞銀行存款減少100,沖賬時減少20,對應(yīng)著資金結(jié)存減少120

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-31 10:58

預(yù)算會計(jì)的支出也對應(yīng)增加120,只不過由于跨年,所以借方是“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-期初余額調(diào)整”

頭像
快賬用戶9224 追問 2021-10-31 11:02

老師不好意思,我的意思是收到預(yù)算會計(jì)不計(jì)收,支出時資金結(jié)存減少,沒計(jì)收入的金額,怎么減少

頭像
快賬用戶9224 追問 2021-10-31 11:04

支出時沒有對應(yīng)收到的資金結(jié)存,做減少時就減少了別的項(xiàng)目的貨幣資金

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-31 11:29

因?yàn)樵谥捌渌麘?yīng)收款發(fā)生以前,已經(jīng)做了收到撥款的分錄, 借:銀行存款 貸:財(cái)政撥款收入 借:資金結(jié)存 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 然后發(fā)生其他應(yīng)收款業(yè)務(wù), 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 還款時做相反的分錄,無需預(yù)算會計(jì)分錄,然后再支出時,按上述所說的方法做分錄,還款時之所以不用做資金結(jié)存的增加,一來是因?yàn)槭峭鶃砜?,二來是其他?yīng)收款借支業(yè)務(wù)發(fā)生以前,就做了增加收入增加資金結(jié)存的分錄了

頭像
快賬用戶9224 追問 2021-10-31 16:11

謝謝老師,終于想明白了

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-31 16:27

之前對您的追問,我也忘了考慮其他應(yīng)收款之前發(fā)生的業(yè)務(wù),導(dǎo)致幾條追問沒看明白,實(shí)在不好意思,祝您生活愉快

頭像
快賬用戶9224 追問 2021-10-31 16:29

多謝老師!棒棒噠

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-31 16:31

呵呵,不客氣的,同學(xué),祝您周末愉快

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好 財(cái)務(wù)會計(jì) 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)收款 預(yù)算會計(jì) 借,資金結(jié)存 貸,事業(yè)預(yù)算收入
2021-10-31
同學(xué)您好,收到以前年度其他應(yīng)收款, 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 不用做預(yù)算會計(jì)分錄, 用這筆錢支出時,財(cái)務(wù)會計(jì)分錄, 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用(單位管理費(fèi)用) 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款 (或借方發(fā)生額,視支出和借款大小而定) 預(yù)算會計(jì)分錄, 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-期初余額調(diào)整 貸:資金結(jié)存-貨幣資金
2021-10-30
同學(xué)您好,收到以前年度其他應(yīng)收款, 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 不用做預(yù)算會計(jì)分錄, 用這筆錢支出時,財(cái)務(wù)會計(jì)分錄, 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用(單位管理費(fèi)用) 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款 (或借方發(fā)生額,視支出和借款大小而定) 預(yù)算會計(jì)分錄, 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-期初余額調(diào)整 貸:資金結(jié)存-貨幣資金
2021-10-31
您好!第一筆,把費(fèi)用支出從相反方向轉(zhuǎn)出,借方借記其他應(yīng)付款 第二筆,費(fèi)用支出平掉,貸方貸記預(yù)算支出
2023-03-22
你好;?收到以前年度其他應(yīng)收款, 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 不用做預(yù)算會計(jì)分錄, 用這筆錢支出時,財(cái)務(wù)會計(jì)分錄, 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用(單位管理費(fèi)用) 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款 (或借方發(fā)生額,視支出和借款大小而定) 預(yù)算會計(jì)分錄, 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-期初余額調(diào)整 貸:資金結(jié)存-貨幣資金
2023-01-03
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計(jì)解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計(jì)問小程序

該手機(jī)號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計(jì)問小程序
會計(jì)問小程序
×