你好,銷售方紅沖收入的。你好,銷售方紅沖收入的分錄。
老師 我不懂這個(gè)打折的 能簡單舉例子說一下嘛 開發(fā)票是不第一行開全額 第二行開打折的金額它是負(fù)數(shù) 最后的金額就是你要的價(jià)格減去這個(gè)折扣的 收的款分錄也是把這個(gè)折扣去掉的
你好,老師,帶折扣的發(fā)票需要紅沖一部分金額,這個(gè)怎么紅沖,我們已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在需要我們開申請(qǐng)表給銷售方,我這邊是直接按折扣后的金額開嗎?
你好老師,開票后收款有個(gè)現(xiàn)金折扣我這個(gè)分錄對(duì)嗎?
老師好,現(xiàn)金折扣怎么做賬?應(yīng)收賬款現(xiàn)金折扣部分怎么做賬,麻煩老師寫一下收款的整個(gè)分錄
開具發(fā)票時(shí)計(jì)入應(yīng)收賬款、后面收到現(xiàn)金分錄是借:庫存現(xiàn)金、貸:應(yīng)收賬款、這個(gè)分錄對(duì)嗎老師
有不用寫本月合計(jì)和本年累計(jì)的明細(xì)賬嗎?是什么類型的
請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個(gè)不明白的地方,二類水污染應(yīng)該對(duì)前幾征稅?
老師,有這么一個(gè)問題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來的嗎
那就意思是我們是銷售方,我們需要紅沖折扣那部分收入是吧
是的,您的理解是對(duì)的。是的,您的理解是對(duì)的。
那這樣直接做現(xiàn)金折扣是不行的是嗎
你好 請(qǐng)把問題補(bǔ)充完整?
如果做這個(gè)分錄現(xiàn)金折扣直接計(jì)入到財(cái)務(wù)費(fèi)用可以嗎?
最新的準(zhǔn)則,這個(gè)折扣是沖收入。
好的,謝謝
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