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老師,我想問下,去年有個員工個稅申報了,但是工資五月底前沒發(fā)放,這部分工資年底結賬沒計提費用,匯算清繳職工薪酬那調出來了這部分金額,那是不是我的資產(chǎn)負債表跟利潤表要手動加上這部分工資金額才行,還是只調整匯算清繳,但是財務報表就是按照沒計提這部分工資的金額填寫呢

2024-05-29 15:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-29 15:13

您好,這個的話,是屬于調整匯算清繳這部分的,其他不影響

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快賬用戶9566 追問 2024-05-29 15:15

那也就是說我的賬務里面不用加上這塊費用,因為年底已經(jīng)結賬但是沒計提這部分工資,無法反結賬的情況下,我就只在匯算清繳里面應付職工薪酬里面調增就行?所得稅表不用更改?就按照賬里面沒計提的申報?

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齊紅老師 解答 2024-05-29 15:16

對的,這樣的話就是就只在匯算清繳里面應付職工薪酬里面調增,然后所得稅不改

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快賬用戶9566 追問 2024-05-29 15:17

但是職工薪酬跟報表數(shù)額就不一致了,調增了之后是自動默認填寫的呢,這樣怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2024-05-29 15:18

這種的話是不需要處理的,因為這部分本身就有這個差異存在

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快賬用戶9566 追問 2024-05-29 15:20

那這樣的話23年申報個稅的工資,五月底之前沒法放的,23年沒計提費用的,我要是7月份發(fā)了,那我就直接計入費用直接發(fā)放工資就行?個稅就不用更正申報了?23年申報的個稅就不用更改了吧

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齊紅老師 解答 2024-05-29 15:20

對的,這樣就不需要改了,所以

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快賬用戶9566 追問 2024-05-29 15:21

如果我23年年底計提了這塊未發(fā)放的費用,這樣的話我就直接調增就行了是吧,就不存在差異了

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齊紅老師 解答 2024-05-29 15:22

理解的是沒錯的了

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您好,這個的話,是屬于調整匯算清繳這部分的,其他不影響
2024-05-29
你好,你修改期初余額是嗎?
2023-04-12
你好 2019年申報這5000元的個稅,與企業(yè)所得稅沒有關系的 2020年貸方發(fā)生額10000,借方15000,說明2020年你并未重新計提費用。不能納稅調減
2021-03-07
你好? 你本年 1-12月應發(fā)的工資金額本身是多少 就寫在賬載金額? 寫多少的;? ? 去年多計提的? 那你是走的以前年度損益調整來沖了的吧??
2021-04-25
您好,申報個人所得稅是在實際發(fā)放月份次月申報,與會計計提期間無關
2021-05-03
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