同學(xué)您好,同學(xué)您好,電子稅務(wù)局退稅操作流程:登錄電子稅務(wù)局、“我要辦稅”、“一般退(抵)稅管理”、“誤收多繳退抵稅”,然后點(diǎn)擊退抵稅費(fèi)原因類型:選擇“誤收多繳退抵稅(費(fèi))”、點(diǎn)擊申請(qǐng)退抵稅(費(fèi))方式即可
企業(yè)所得稅退稅申請(qǐng)表(匯算清繳),怎么填寫?申請(qǐng)退稅稅務(wù)需要查賬嗎?
匯算清繳后多交所得稅在哪里申請(qǐng)退稅?是我要報(bào)稅-一般退抵稅管理-匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅嗎
老師,您好,我們公司去年填寫第三季度利潤(rùn)表時(shí)填寫有誤,本來利潤(rùn)為負(fù),填為正數(shù)了,多繳納了企業(yè)所得稅,匯算清繳填完后,是走匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅這個(gè)流程嗎?怎么稅務(wù)局給我退回,說讓走誤收多繳退抵稅申請(qǐng)退稅呀?
企業(yè)所得稅匯算清繳因?yàn)樯陥?bào)錯(cuò)誤導(dǎo)致多繳稅款 更正申報(bào)后申請(qǐng)退稅 匯算清繳結(jié)算退稅里沒有退抵稅明細(xì)數(shù)據(jù) 但是誤收多繳里有數(shù)據(jù) 可以在誤收多繳申請(qǐng)退稅嗎?
#提問#2022年企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)申報(bào)了,需要退稅款,匯算清繳結(jié)算多繳退抵申請(qǐng)?jiān)趺刺顚懀?/p>
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
老師我是匯算清繳多繳稅款退稅,我填寫了匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅申請(qǐng),但是到本次退抵稅費(fèi)額就提示小于稅費(fèi)尚余可退抵金額,我在稅費(fèi)尚余可退抵金額屬不了金額。所以根本沒法保存。
您好,您的具體 問題/情況 是什么,有截圖嗎?
忘記截圖,就是多繳稅款退不了,金額沒法輸入。
同學(xué)您好,換一個(gè)匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅申請(qǐng)看有沒有其他選項(xiàng)