你好,你申報了匯算清交,然后應補稅款是一個負數(shù)是嗎?
企業(yè)所得稅退稅申請表(匯算清繳),怎么填寫?申請退稅稅務需要查賬嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳報表填寫好之后,實際應補退稅額是負數(shù),是不是需要申請退稅?如果不想申請退稅應該怎么操作
#提問#2022年企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)申報了,需要退稅款,匯算清繳結(jié)算多繳退抵申請怎么填寫?
老師,你好 2022年企業(yè)所得稅年終匯算清繳,有30元退稅,在填寫退稅申請表時,退稅理由怎么填寫?
企業(yè)所得稅匯算清繳申請退稅,怎么填這個
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務報表是季報和年報呀
是的,差不多要退稅1.3萬元,這種怎么操作呢?表格內(nèi)容具體怎么填不清楚,而且還在糾結(jié)要不要申請的問題,因為如果涉及到查賬什么的會很麻煩,所以想問問老師
我要辦稅—一般退(抵)稅管理—入庫減免退(抵)稅—打開退(抵)稅申請審批表,根據(jù)要求填報相關內(nèi)容并上傳已繳稅稅票;
是的 退所得稅有些要求查賬
表格中, 申請人:我本人、 退稅申請理由:匯算清繳退稅、 提退稅費金原因類型:301匯算清繳退庫、 提退稅金類型:03匯算清繳、結(jié)算清繳退稅(費)、 申請退抵稅(費)方式:退稅、 這樣填寫對嗎? 上傳已交稅稅票,是指什么呢?是在附件資料中上次嗎?
你們不需要上傳資料嗎?
關于上傳資料我還沒有操作過,所以不知道需不需要。老師剛說需要上傳已交稅稅票但具體是指什么不太清楚,所以就想問問老師的
你截圖你的申報表看一下行嗎,有沒有上傳的資料,你看一下你當?shù)氐囊蟆?
沒有要求情況下,你只需要填寫數(shù)據(jù)就行,不用提供資料。
需要提交什么資料嗎?
不是有個附件資料,這里上傳的是你的完稅證明,上面都寫著。
上面發(fā)的圖片,退抵稅費申請表中紅色框出來的內(nèi)容寫的對嗎,申請人寫我自己的名字?
對的,申請人填寫你企業(yè)的名字。
企業(yè)所得稅完稅證明在哪里下載呢? 如果以前有過企業(yè)所得稅退稅申請的話,在哪里查看呢? 老師你之前提到過的根據(jù)要求填報相關內(nèi)容并上傳已繳稅稅票,又指的是什么呢(這個單純是了解一下),謝謝了
1.登錄電子稅務局,點擊【辦稅服務】-【申報事項】-【稅收完稅證明開具】的順序進入完稅證明開具頁面; 2.選擇稅款所屬時期、征收項目、開具格式,點擊【查詢】按鈕,頁面根據(jù)查詢條件展示查詢結(jié)果; 3.點擊【開具】按鈕,彈出PDF頁面; 4.點擊【打印】按鈕,打印《稅收完稅證明》
我要辦稅—一般退(抵)稅管理—入庫減免退(抵)稅—打開退(抵)稅申請審批表,
在這個申報表里面查詢的。
老師,退(抵)稅申請審批表沒有看到哎。 還想問老師一個問題啊,就如果假如不考慮退稅了,那我可以怎么操作才可以不用申請企業(yè)所得稅退稅呢?
截圖的這個不就是嗎,你的第二個圖片不就是。
調(diào)整你的費用,修改你匯算清繳在納稅調(diào)整明細表,扣除項目其他填寫賬的金額。
老師,第二個圖片是退抵稅費申請表,還是需要我自己填寫的對吧,但我想看的是以前有過企業(yè)所得稅退稅申請的記錄和內(nèi)容詳情哎
對的是的,你自己填寫過,你應該有查詢,可以查得到。
老師你說的這個匯算清繳的更正具體怎么操作可以詳細點嗎?就只要修改一下“納稅調(diào)整項目明細表”中的"扣除類調(diào)整項目——其他(調(diào)整金額欄填寫13285.43)“就可以了嗎? 會計分錄有需要調(diào)整的嗎?有的話怎么調(diào)整?
按照你需要退稅的金額除以5%填寫到其他的賬載金額里面,賬上不用做其他的分錄。