您好 是的 在這個(gè)地方申請(qǐng)退稅
網(wǎng)上扣繳增值稅的時(shí)候,提示存在多繳稅金,請(qǐng)通過(guò)誤收多繳退抵稅/入庫(kù)減免退抵稅/匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅功能模塊進(jìn)行退抵稅申請(qǐng)! 搞不懂,怎么有多繳稅金
老師,匯算清繳完成后,需要退稅300,我沒(méi)有印象 我點(diǎn)了什么,現(xiàn)在我去一般退抵稅管理申請(qǐng)匯算清繳退稅,顯示是0,在辦事項(xiàng)那有一個(gè)稅務(wù)事項(xiàng)通知書(shū),顯示已經(jīng)受理多繳退抵事項(xiàng),是不是我就不用管了,直接等退稅就可以
匯算清繳后多交所得稅在哪里申請(qǐng)退稅?是我要報(bào)稅-一般退抵稅管理-匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅嗎
老師早上好!匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅,申請(qǐng)退抵稅費(fèi)方式怎么選擇?
老師,您好,我們公司去年填寫(xiě)第三季度利潤(rùn)表時(shí)填寫(xiě)有誤,本來(lái)利潤(rùn)為負(fù),填為正數(shù)了,多繳納了企業(yè)所得稅,匯算清繳填完后,是走匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅這個(gè)流程嗎?怎么稅務(wù)局給我退回,說(shuō)讓走誤收多繳退抵稅申請(qǐng)退稅呀?
問(wèn)下老師,為什么運(yùn)輸費(fèi)不計(jì)入設(shè)備成本再*10%抵扣應(yīng)納稅額?
您好,老師, 不是當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)下月再計(jì)提折舊,當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月仍計(jì)提嗎 為什么這道題C選項(xiàng)還是對(duì)的呢
匯算清繳時(shí),長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)應(yīng)該填在哪
老師,供應(yīng)商給的溢價(jià)計(jì)入什么科目呢,比如是進(jìn)了100000萬(wàn)的貨,23年的溢價(jià)是3萬(wàn),實(shí)際支付貨款時(shí)只支付了7萬(wàn)。
持票方把電子銀行承兌匯票背入我公司,且對(duì)方銀行帳戶顯示了我公司的名稱。但我公司帳戶上查詢不到背書(shū)轉(zhuǎn)讓記錄及簽收記錄。是否可以認(rèn)為我公司沒(méi)有簽收。但開(kāi)票銀行同樣顯示了我公司的名稱。
公司零申報(bào)稅人員采集怎樣輸入
老師好~咨詢下,一家合伙企業(yè),投資一個(gè)項(xiàng)目公司。如果項(xiàng)目公司目前未上市,年度分紅給合伙企業(yè),合伙企業(yè)收到的分紅款,一般怎么界定款項(xiàng)性質(zhì),是股息紅利嗎?還是項(xiàng)目退出收益?
甲公司經(jīng)營(yíng)電商,然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨,現(xiàn)將快遞費(fèi)由甲付給乙,乙需要開(kāi)快遞費(fèi)發(fā)票嗎?(丙開(kāi)給乙,丙不能直接開(kāi)給甲,因?yàn)槭且腋兜腻X)
靈芝、天麻、藏紅花這些可以開(kāi)成初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司賣了一臺(tái)車開(kāi)出的發(fā)票,做賬進(jìn)固定資產(chǎn)清理不能全部算作收入,匯算清繳的時(shí)候比對(duì)我申報(bào)的增值稅收入和系統(tǒng)里不都,就差這臺(tái)車的金額,我還怎么申報(bào)
現(xiàn)在是不是不給抵減下一年必須申請(qǐng)退稅了
是的?不給抵減下一年必須申請(qǐng)退稅