可以的,可以這么做的。
老師,如果個(gè)人的個(gè)稅由公司承擔(dān)了,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅2000貸銀行存款(繳納的是7月份的個(gè)稅,),在做8月份工資表的時(shí)候,里面的個(gè)稅扣除項(xiàng)是1990,那么這少扣的10元算是公司幫忙墊付的10元嗎,借管理費(fèi)用應(yīng)發(fā)數(shù)15000貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬15000管理費(fèi)用五險(xiǎn)一金(_5000)貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅1990貸銀行8010, ,實(shí)際上只能付8000元給員工,那應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅的余額是不平的
老師,申報(bào)個(gè)稅,個(gè)稅公司承擔(dān),公司是做建筑施工的,給工人談工資的時(shí)候沒有給工人講清楚,自己要承擔(dān),公司只能自己承擔(dān)這次費(fèi)用,我做賬務(wù)處理,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 23458 貸:銀行存款 23458,等到年末我在把全年承擔(dān)的個(gè)稅,借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅,把應(yīng)交稅費(fèi)沖平,年報(bào)的時(shí)候這邊營業(yè)外支出我調(diào)增,不稅前扣除,你看這么做可以不?還是有其他方法?
老師你好,先有公司支付電費(fèi),之后按照公司規(guī)定從員工工資里扣除員工應(yīng)個(gè)人承擔(dān)的電費(fèi),我計(jì)提工資的時(shí)候應(yīng)該計(jì)提應(yīng)發(fā)工資吧?從公司賬戶上扣除電費(fèi)的時(shí)候,我做的分錄是借:管理費(fèi)用—電費(fèi),其他應(yīng)收款—墊付員工的電費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款,現(xiàn)在發(fā)放工資了,員工的電費(fèi)應(yīng)該怎么做分錄
老師,您好,我這邊有個(gè)問題一直轉(zhuǎn)不過彎來,麻煩您幫忙解答一下, 舉例:我們公司計(jì)提工資的時(shí)候 借:管理費(fèi)用 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 5000 發(fā)放的時(shí)候 借: 應(yīng)付職工薪酬-職工工資 5000 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 10 銀行存款 4490 這樣做個(gè)人承擔(dān)的社保,個(gè)稅就算在公司的管理費(fèi)用里面吧?
請問24.9月 我看交接過來的會(huì)計(jì) 繳納稅費(fèi)分錄 借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅171.35(其中滯納金0.09,正常個(gè)稅171.26元) 貸銀行存款 然后再24.10月發(fā)放工資的時(shí)候才扣回這筆個(gè)稅 借:管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)稅171.26 貸銀行存款 (請問我要在25.1月的對平這筆分錄咋弄,因?yàn)閷?shí)際個(gè)稅是171.26元,但是產(chǎn)生滯納金0.09公司承擔(dān)了,只不過繳納的時(shí)候?qū)Ψ阶龅綉?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅里面,發(fā)放又從其他應(yīng)收款-個(gè)稅科目這樣子導(dǎo)致余額都存在) 還有個(gè)稅申報(bào),請問收入這塊是不是填應(yīng)發(fā)數(shù)
請問老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)放主營業(yè)務(wù)成本合適嗎?
老師,如果2024年公司被稅務(wù)認(rèn)定關(guān)聯(lián)公司往來視同增值稅銷售,補(bǔ)交了增值稅,在做2024年所得稅匯算清繳的時(shí)候,收入這邊會(huì)有影響嗎?這部分視同銷售要算進(jìn)去嗎?應(yīng)該怎么填報(bào)
老師 發(fā)票紅沖會(huì)占用開票額度嗎?我是紅沖去年的發(fā)票重開一樣的
股東的投資款可以用來還公司的銀行貸款嗎
老師,請教一下 1、當(dāng)年虧損額:是當(dāng)年虧損 2、當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損:是怎么算出來的? 3、使用境內(nèi)所得彌補(bǔ):這個(gè)是什么意思,境內(nèi)所得不是已經(jīng)在當(dāng)年虧損的公式里計(jì)算過了嗎?
分公司是獨(dú)立核算的,可以和總公司用一個(gè)銀行帳戶嗎?
什么情況下要交土地使用稅?我看新入的這公司去年交了土地使用稅?今年1月份申報(bào)上沒看到? 我3月份接手這公司,4月份自動(dòng)顯示了房產(chǎn)稅的金額,我直接點(diǎn)提交的,但沒看到土地使用稅就沒申報(bào),這樣可以嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
想要抵扣企業(yè)所得稅的話,就增加他的工資,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候加上這一部分個(gè)稅,這樣的話從工資里扣除,實(shí)際發(fā)到手的不影響。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。