賬務(wù)處理 沖銷 9 月錯(cuò)誤分錄 借:應(yīng)交增值稅 - 個(gè)人所得稅 -171.35 貸:銀行存款 -171.35 做正確分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交個(gè)人所得稅 171.26 營(yíng)業(yè)外支出 - 滯納金 0.09 貸:銀行存款 171.35 沖銷 10 月錯(cuò)誤分錄 借:管理費(fèi)用 - 職工薪酬 - 原金額 貸:其他應(yīng)收款 - 個(gè)稅 -171.26 銀行存款 - 原金額 做正確分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 - 應(yīng)發(fā)工資 貸:其他應(yīng)收款 - 個(gè)稅 171.26 銀行存款 - 實(shí)發(fā)工資 個(gè)稅申報(bào) 收入填應(yīng)發(fā)數(shù),計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)再按規(guī)定扣除相關(guān)費(fèi)用和扣除項(xiàng)
請(qǐng)問(wèn)一下,老師,幫我看一下分錄對(duì)不對(duì) 計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 現(xiàn)在這個(gè)公司,有單獨(dú)計(jì)提個(gè)人所得稅,走的其他應(yīng)收款-代扣代繳個(gè)人所得稅,是不是沒(méi)有必要這樣
老師報(bào)個(gè)稅時(shí),員工工資高需要交個(gè)稅,這個(gè)個(gè)稅是員工自己承擔(dān), 計(jì)提時(shí)借: 管理費(fèi)用 6000 貸 應(yīng)付職工薪酬6000 發(fā)放時(shí):借應(yīng)付職工薪酬6000 貸庫(kù)存現(xiàn)金5000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅1000 繳納個(gè)稅:借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)稅所得稅1000 貸 銀行存款1000 老師 我想問(wèn)的是實(shí)際發(fā)放工資的時(shí)候是給員工發(fā)5000元 自然人代扣代繳客戶端的工資薪金收入是填6000元 交工會(huì)經(jīng)費(fèi)2%的時(shí)候 是按6000元交 這樣理解對(duì)嗎?
老師好,發(fā)現(xiàn)以前年度計(jì)提工資分錄是借:銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 其他應(yīng)付款-代扣代繳個(gè)人所得稅 貸 應(yīng)付職工薪酬。1、請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅是不是不存在計(jì)提,發(fā)放工資的時(shí)候直接扣除個(gè)人應(yīng)該繳納的個(gè)稅部分?2、按照上筆計(jì)提分錄在發(fā)放工資的時(shí)候又貸了 其他應(yīng)付款-代扣代繳個(gè)人所得稅 這樣就導(dǎo)致其他應(yīng)付款-代扣代繳個(gè)人所得稅沖平了??墒窍略吕U納個(gè)稅的時(shí)候又借 其他應(yīng)付款-個(gè)人所得稅代扣代繳。以至于這個(gè)科目產(chǎn)生了借方余額,該怎么把這個(gè)余額處理掉呢?謝謝
請(qǐng)問(wèn)24.9月 我看交接過(guò)來(lái)的會(huì)計(jì) 繳納稅費(fèi)分錄 借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅171.35(其中滯納金0.09,正常個(gè)稅171.26元) 貸銀行存款 然后再24.10月發(fā)放工資的時(shí)候才扣回這筆個(gè)稅 借:管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)稅171.26 貸銀行存款 (請(qǐng)問(wèn)我要在25.1月的對(duì)平這筆分錄咋弄,因?yàn)閷?shí)際個(gè)稅是171.26元,但是產(chǎn)生滯納金0.09公司承擔(dān)了,只不過(guò)繳納的時(shí)候?qū)Ψ阶龅綉?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅里面,發(fā)放又從其他應(yīng)收款-個(gè)稅科目這樣子導(dǎo)致余額都存在) 還有個(gè)稅申報(bào),請(qǐng)問(wèn)收入這塊是不是填應(yīng)發(fā)數(shù)
老師,他個(gè)人工資6000,申報(bào)時(shí)也是按6000申報(bào)個(gè)稅交個(gè)稅30元,但是個(gè)稅我們公司給他承擔(dān)了,實(shí)發(fā)工資還是按6000給他發(fā)放,不扣他個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)發(fā)放工資時(shí)我要怎么做會(huì)計(jì)分錄?30元個(gè)稅計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?會(huì)計(jì)分錄寫一下指導(dǎo)?我這邊是這樣做的,計(jì)提→借:管理費(fèi)用-工資6000貸:應(yīng)付職工薪酬6000。發(fā)放→借:應(yīng)付職工薪酬中6000貸:銀行。產(chǎn)生的個(gè)稅30元→借:營(yíng)業(yè)外支出→其他30貸:銀行存款30。請(qǐng)問(wèn)我這樣做會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?30元個(gè)稅不通過(guò)應(yīng)交個(gè)人所得稅這個(gè)科目核算,這樣做對(duì)嗎?
老師:企業(yè)準(zhǔn)備注銷,一直處于虧損狀態(tài),欠法人的錢,法人不要了,前期掛往來(lái)的其他應(yīng)付賬怎么平呢?
這個(gè)月城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)需要申報(bào)嗎?每人多少錢?
DDP出口成交方式報(bào)關(guān)單怎么填,收到的貨款含代繳的增值稅,關(guān)稅,賬務(wù)怎么處理,退稅單證要收集哪些?
現(xiàn)代服務(wù)*物業(yè)費(fèi)要繳納印花稅嗎?
老師好,已經(jīng)提交解除辦稅員關(guān)聯(lián)申請(qǐng),顯示審核中,這個(gè)審核是需要稅務(wù)局審核還是需要法人或者財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。
電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)顯示未抄稅檢測(cè)不通過(guò),百旺如何抄稅同步到電子稅務(wù)局
老師 在申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳的時(shí)候 發(fā)現(xiàn)第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅預(yù)繳表填錯(cuò)了數(shù)據(jù) 然后更正了第2季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)送第三季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳表之后 發(fā)現(xiàn)更正不了第二季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表了系統(tǒng)提示 本稅期以后還存在申報(bào)信息 無(wú)法更正第二季度的報(bào)表 請(qǐng)問(wèn)這種情況要怎么處理 是不是只用在第三季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳表申報(bào)那里填寫正確的本年累計(jì)數(shù)就行了呀
像這種貸款提現(xiàn),對(duì)方科目寫什么合適,其他應(yīng)收款還是短期借款?
廠房租賃需要申報(bào)什么稅種?營(yíng)業(yè)范圍需要增加嗎?
老師,合并報(bào)表怎么做啊
那如果在25.1月憑證調(diào)沒(méi)關(guān)系吧,就寫分錄調(diào)整幾年幾月幾號(hào)憑證,不紅沖可以嗎? 借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅171.26 營(yíng)業(yè)外支出-滯納金0.09 貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅171.35 發(fā)放工資這塊也做分錄調(diào)整 借:其他應(yīng)收款-個(gè)人所得稅171.26 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅171.26
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
分錄對(duì)的嗎?
事業(yè)單位,工資,社保,公積金,稅費(fèi)不計(jì)提直接繳納沒(méi)關(guān)系嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 2.要計(jì)提的