你好,這個錢是哪里來的?借了個人的還是你的收入?

建賬套科目初始化是根據科目余額表錄數據嗎?損益類科目要錄借貸方發(fā)生額,其他是錄余額,是這樣操作嗎
初始化數據只錄入科目余額,還是累計借貸方都要填寫
你好老師,我剛接到一個公司的財務工作,我把期初設置的時候按前任會計打印出來的科目余額表初期設置了,可是貨幣資金的方向不對了,原來的科目余額表其他貨幣資金方向是貸,我設置初期數據的時候不能把方向做貸方了,只能借方,這個怎么辦啊,
賬套財務數據初始余額借方科目是其他貨幣資金、貸方科目要寫什么?
根據科目余額表,已經填寫了對應的數據,生成賬套的時候,提示初始數據不平衡,看了下,只有本年利潤數據沒有填寫,這個怎么填,初始數據里本年利潤期初余額方向是貸,但是我的科目余額表里的本年利潤是在借方,在初始數據里,本年利潤應該怎么填寫數據
學堂有注會證的打卡表嗎?
報季度所得稅申報,營業(yè)成本是否包含管理費用,銷售費用,財務費用?
老師,報這個季度企業(yè)所得稅,那個季度報表申報A表 那個營業(yè)收入是不是1-9 年收入呢。還是填7-9 收入呢
稅務師的實務考試,簡答題如果讓寫會計分錄,請問可以在數字后面帶“萬”字嗎?
老師,想問下有一個公司注銷了,然后員工發(fā)工資是在另一個單位發(fā)的,但是社保和公積金是在注銷的那個單位交的,這個怎么做分錄呢
老師好,建筑公司人員不固定,不按時發(fā)工資,有時候就是給員工借點錢,這種情況工資的帳該怎么做比較好呢
辛苦各位老師看下,那里出錯了呢
老師一般納稅人收到專票計入了應交稅費代抵扣進項稅,交增值稅怎么記,怎么把代抵扣的轉出來,
老師。建筑單位3個點勞務票分錄,金額1067.96、稅額32.04分錄怎么做
電子稅務局上報了經營所得A表,發(fā)現報錯了,怎么都找不到表格更正
這個錢是往年以來淘寶店鋪的銷售收入、之前他們一直沒有做賬、現在是從2023年1月開始建賬套做賬。看了一下店鋪的初始數據的是:8524.27(其他貨幣資金)
那就是盤點現有的余額,你還有其他的余額嗎?比如往來科目,有沒有欠了人家的錢,別人有沒有欠你的錢,有沒有存貨。
把所有的都盤點出來,差額可以放到未分配利潤里面去。
8524.27是初始數據。我把財務初始余額填寫在“其他貨幣資金”科目了,那貸方財務初始余額要寫在哪個科目?
你好,還有其他的項目嗎?沒有的話放到未分配地段。
還有一個就是去年12月店鋪銷售今年1月才收到的賬款954.52。我把這個954.52填寫到了“應收賬款里
現在登記的是一月份的期初嗎?如果是的話可以。
那我就把這兩個數相加的和9478.79填在未分配利潤里對嗎?
對,是的,是這么做的。
謝謝郭老師、最喜歡郭老師解答了簡單易懂
不用客氣,工作愉快。