你好;你是年中建賬的話(huà); 損益科目 需要錄入本年累計(jì) 借貸方金額的; 其他科目錄入期末數(shù)據(jù) 即可

應(yīng)收賬款余額在貸方,初始數(shù)據(jù)怎么錄入啊,只有本年累計(jì)貸方,本年累計(jì)貸方,期初余額,方向表示借貸,是錄入負(fù)數(shù)嗎
個(gè)體戶(hù)之前是核定的沒(méi)做過(guò)賬,現(xiàn)在10月變成查賬征收了要做賬了,銀行存款科目初始化數(shù)據(jù)是不是填9月期末余額,金金蝶初始化累計(jì)借方余額 累計(jì)貸方余額 期初余額怎么填寫(xiě)呀 我把從開(kāi)始到現(xiàn)在的銀行對(duì)賬單都打印了。怎么填呢
老師、金蝶軟件錄入就是數(shù)據(jù),累計(jì)借方,貸方,期初余額,填哪個(gè)表,科目余額表么,那期初余額是填上年度的期初數(shù)還是填,上個(gè)月的期初數(shù),如:7月份建賬,那我選7月開(kāi)始建賬,填初始數(shù)據(jù)就要填6月份的數(shù)據(jù),是不是就填5月份的期初余額啊
初始化數(shù)據(jù)只錄入科目余額,還是累計(jì)借貸方都要填寫(xiě)
金蝶錄入初始余額累計(jì)借方和貸方,期初余額,科目余額表那些數(shù)對(duì)應(yīng)
你好,老師,每月底打印的銀行對(duì)帳單可以用網(wǎng)銀上打印的電子對(duì)賬單嗎
老師您看一下 1.個(gè)體戶(hù)是不是不用申報(bào)呀 2.這樣是不是經(jīng)營(yíng)所得就已經(jīng)申報(bào)了
老師做9月份賬,發(fā)8月份工資,計(jì)提9月份的工資,計(jì)提9月份工資10月份申報(bào)個(gè)稅是吧?
老師,之前有拍短劇的來(lái)我們公司租拍攝道具,之前我們公司買(mǎi)道具花了五萬(wàn)多,現(xiàn)在這個(gè)劇組以個(gè)人名義又補(bǔ)償給我們公司兩萬(wàn),如果他們不要票的話(huà),我們做無(wú)票收入就可以了吧?如果要票的話(huà)就得把錢(qián)退回去,讓他們公對(duì)公這么轉(zhuǎn),對(duì)么
你好老師,貿(mào)易企業(yè),人工工資一部分直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎 ?員工工資還有一部分入管理費(fèi)用 。產(chǎn)生的電費(fèi)可以入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
某集成電路企業(yè)2024年初決議全年投入2000萬(wàn)元進(jìn)行2個(gè)項(xiàng)目研發(fā),分別為R001和 RO02。其中R001由企業(yè)自主研發(fā),當(dāng)年研發(fā)項(xiàng)目尚未完成,發(fā)生的1400萬(wàn)元費(fèi)用 化支出;R002委托境外非關(guān)聯(lián)方丙企業(yè)研發(fā),簽訂技術(shù)委托開(kāi)發(fā)合同,支付600萬(wàn) 元,當(dāng)年9月研發(fā)項(xiàng)目已經(jīng)完工,符合資本化的條件,攤銷(xiāo)年限為10年,當(dāng)年會(huì)計(jì)攤 銷(xiāo)的金額為20萬(wàn)元。則該企業(yè)當(dāng)年可在企業(yè)所得稅前加計(jì)扣除的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用支出為 A1680 B1699.2 C1702 D2256
老師,想問(wèn)核算會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)BP有前途嗎
老師,我單位有個(gè)員工上個(gè)月退休了,自己成立一個(gè)個(gè)體戶(hù),我單位把一些業(yè)務(wù)包給他了,也就是服務(wù)外包了,外包的業(yè)務(wù)就是給鋼廠的爐子投料。這樣對(duì)于我公司有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?因?yàn)檫@個(gè)員工以前是我單位的
請(qǐng)問(wèn),銀行的短信服務(wù)費(fèi),網(wǎng)銀年費(fèi),結(jié)算卡費(fèi)計(jì)入什么科目
老師,新的企業(yè)所得稅申報(bào)表,職工新酬和實(shí)際支付職工薪酬那里填的是是什么數(shù)值?

