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老師,我們是小規(guī)模納稅人,2月份從往來單位進貨一批,對方?jīng)]有給我們開發(fā)票,不明確進價,給了一個價格,但有可能到時候開的發(fā)票不一樣,2月已入庫。請問我怎么做賬和結成本

2023-03-20 09:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-20 09:40

借庫存商品貸應付賬款暫估,借主營業(yè)務成本貸庫存商品可以先暫估一個的

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快賬用戶6275 追問 2023-03-20 09:49

以后拿到發(fā)票,暫估沖回來重新做,成本也沖掉重新做嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-20 09:52

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶6275 追問 2023-03-20 09:54

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-20 09:58

不用客氣,工作愉快。

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借庫存商品貸應付賬款暫估,借主營業(yè)務成本貸庫存商品可以先暫估一個的
2023-03-20
你好!你可以先暫估入庫,暫估成本
2023-03-20
沒有發(fā)票你可以暫估入賬。根據(jù)不含稅的做賬。做借庫存商品貸,應付賬款暫估款借主營業(yè)務成本貸,庫存商品。取得發(fā)票的時候,對方假設開的專票的話,借進項稅額貸,應付賬款供應商。貸應付賬款暫估款 負數(shù) 貸應付賬款供應商
2021-02-24
您好,這筆錢是預付的錢嗎
2020-12-23
同學,你好 連續(xù)12個月,收入超過500,才會成為一般納稅人 你從2024年1月份開始開
2023-12-18
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