同學(xué)你好,涉及到稅務(wù)局沒(méi)收發(fā)票的,建議要去稅務(wù)局問(wèn)下原因,即然說(shuō)是風(fēng)險(xiǎn)納稅人,要問(wèn)下專(zhuān)管員風(fēng)險(xiǎn)在那里,后期如何整改,
我們是小規(guī)模納稅人 也是外貿(mào)企業(yè) 在幫別的公司進(jìn)口一批貨物 對(duì)方要讓我們開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票 我們第一次給他們開(kāi)了普票 他們不要,第二次給他們開(kāi)了一個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票 稅點(diǎn)他們承擔(dān) 他們今天和我說(shuō)不行 一定要13個(gè)點(diǎn)的 我說(shuō)我們是小規(guī)模納稅人只能開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的 他們說(shuō)外貿(mào)企業(yè)就能開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的 老師,既是小規(guī)模納稅人又是外貿(mào)企業(yè)能開(kāi)13個(gè)點(diǎn)嗎,可以的話怎么開(kāi)呢
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在有個(gè)客戶(hù)給我們開(kāi)了一張68萬(wàn)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,稅額我們沒(méi)法抵扣,這樣對(duì)我們來(lái)說(shuō),會(huì)不會(huì)增加一些風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,我們我們開(kāi)了兩張專(zhuān)票給一家小規(guī)模納稅人客戶(hù),到但是前段時(shí)間稅務(wù)局說(shuō)我們?yōu)轱L(fēng)險(xiǎn)納稅人我們開(kāi)給他們的發(fā)票不能入成本,就把購(gòu)買(mǎi)方兩張專(zhuān)票沒(méi)收了,當(dāng)時(shí)我們不知道他們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)要退貨,可他們沒(méi)有票了,我們要怎么處理呢?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,5月份去稅務(wù)局給客戶(hù)代開(kāi)了一張專(zhuān)票發(fā)票,客戶(hù)那兩聯(lián)客戶(hù)說(shuō)丟了,怎么辦?客戶(hù)讓給他們復(fù)印,蓋上我們的章子給他,這樣可以嗎?我們有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們20年給一個(gè)公司開(kāi)了專(zhuān)票,當(dāng)時(shí)我們不知道他們是小規(guī)模納稅人,在21年2月的時(shí)候他們把票認(rèn)證了,現(xiàn)在23年了說(shuō)的稅務(wù)不讓認(rèn),要轉(zhuǎn)出,喊我重新開(kāi)發(fā)票?我應(yīng)該重新開(kāi)嗎?
老師,以自己自然人登陸進(jìn)電子稅務(wù)局后解綁的辦稅員了,但是去大廳刷身份證為什么還顯示自己有那個(gè)公司呢?是哪里還需要改動(dòng)嗎?
某企業(yè)生產(chǎn)b產(chǎn)品,需兩道工序才能完成。假設(shè)原材料消耗定額為100千克,第一道工序原材料消耗定額分別為20件和30件。本月完工產(chǎn)品數(shù)量為200件。月初在產(chǎn)品成本和本月發(fā)生的原材料費(fèi)用合計(jì)為20000元1.若原材料是在每道工序開(kāi)始時(shí)一次性投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用2.若原材料是按階段在每道工序開(kāi)始以后逐步投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用。
老師,公司2010年成立的現(xiàn)在變更法人和公司名字了,之前會(huì)計(jì)憑證是否需要移交嗎?還是說(shuō)只移交近期幾年的就行呢?有規(guī)定要求嗎?
20日收到上月末估價(jià)入賬甲材料的發(fā)票賬單,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的貨款為5 000元,增值稅為650元,使用銀行承兌匯票結(jié)算。
老師,收到銀行匯票和本票都是銀行存款,見(jiàn)票即付的票據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)嗎?商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票是是應(yīng)收票據(jù)嗎?
20日,用銀行存款支付產(chǎn)品銷(xiāo)售運(yùn)輸費(fèi)300元(取得增值稅普通發(fā)票)
14日,向雪蓮公司銷(xiāo)售Jk產(chǎn)品400件,單位售價(jià)250元,增值稅稅額13000元款項(xiàng)已存入銀行
老師A105050這個(gè)表要填社保嗎
10日,向前進(jìn)公司銷(xiāo)售Jp產(chǎn)品200件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫未收到
10日,向前進(jìn)公司銷(xiāo)售Jp產(chǎn)品200件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫
我們這邊已經(jīng)處理完了,只是稅務(wù)局把對(duì)方的發(fā)票沒(méi)收了,我們可以直接沖紅嗎?
同學(xué)你好,稅務(wù)局沒(méi)收了,要問(wèn)下稅務(wù)局,開(kāi)票系統(tǒng)上面顯示是否還有這兩張發(fā)票的記錄,是否需要做沖紅,因?yàn)闆](méi)收的原因有很多種,具體實(shí)際情況,你要和稅務(wù)局問(wèn)清楚,只有把這個(gè)弄清楚,你和客戶(hù)的退貨,都是小問(wèn)題;
對(duì)方說(shuō)稅務(wù)局說(shuō)我們是風(fēng)險(xiǎn)納稅人呀我們開(kāi)給他們的發(fā)票不能入成本啊,但我們目前已經(jīng)解除風(fēng)險(xiǎn)了,這樣我們可以直接沖紅嗎?
就是沒(méi)有發(fā)票聯(lián)的情況我們能沖紅嗎?
同學(xué)你好,對(duì)方說(shuō),你們自己沒(méi)有去稅務(wù)局問(wèn)這個(gè)問(wèn)題是嗎,建議你們還是去問(wèn)一下稅務(wù)局,