您好,原錯(cuò)誤分錄紅字沖回,然后按正確的分錄重新做賬
21年忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)至未分配利潤(rùn),22年一月補(bǔ)做分錄(借:利潤(rùn)分配 貸:本年利潤(rùn)),22年12月正常結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),但結(jié)轉(zhuǎn)后資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末金額為21年未結(jié)轉(zhuǎn)金額,,如果不做12月的結(jié)轉(zhuǎn),資產(chǎn)負(fù)債表期末金額是21和22年合計(jì),現(xiàn)在不知道要怎么調(diào)整分錄了。
老師好,因?yàn)橹胺咒洸僮饔姓`,把分紅款做成管理費(fèi)用了,現(xiàn)在要調(diào)整,怎么調(diào)整呢?結(jié)轉(zhuǎn)本期損益后,本年利潤(rùn)為11萬(wàn).利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)為46萬(wàn)。但是本月應(yīng)該有的未分配利潤(rùn)為70萬(wàn),差額13萬(wàn)請(qǐng)問(wèn)該怎么做調(diào)整呢? 好讓本期的未分配利潤(rùn)金額為實(shí)際的70萬(wàn)呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,之前做錯(cuò)分紅款如何調(diào)整到未分配利潤(rùn)或者本年利潤(rùn)當(dāng)中去呢?求會(huì)計(jì)分錄(我做的是:借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn))但是這樣做了之后最終結(jié)轉(zhuǎn)損益后,未分配利潤(rùn)或是本年利潤(rùn)都沒有增加誒?請(qǐng)教一下老師該怎么做會(huì)計(jì)分錄處理呢?
老師:這個(gè)匯算后,一般都會(huì)有調(diào)整,需要補(bǔ)交所得稅。然后補(bǔ)交的所得稅,會(huì)做通過(guò)以前年度損益調(diào)整,來(lái)影響利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。假設(shè)說(shuō)2022年12月的利潤(rùn)表是50萬(wàn),2023年3月的利潤(rùn)表是70萬(wàn),現(xiàn)在匯算調(diào)整加了10萬(wàn)稅的話,那這個(gè)做了調(diào)整分錄,在賬上不就利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)就會(huì)之前的70萬(wàn)-10=60萬(wàn)了。那這個(gè)跟季度報(bào)表的利潤(rùn)表要是一樣,余額為60?
去年無(wú)票成本計(jì)入管理費(fèi)用科目,然后年末結(jié)轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)了。24年企業(yè)所得稅沒有匯算清繳?,F(xiàn)在拿到票了,要記賬了。去年這個(gè)要怎么調(diào)整。入賬金額一樣但入賬科目要改。是不是借:對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用科目 貸:以前年度損益調(diào)整 調(diào)整未分配利潤(rùn) 借:調(diào)整未分配利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
老師小規(guī)模季末不需要將應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅吧,就只計(jì)提附加稅就可以嗎
個(gè)體戶開了普通發(fā)票要做賬不?
老師,我平時(shí)做的賬單位和個(gè)人都計(jì)入了管理費(fèi)用~社保費(fèi),因?yàn)榫腿膫€(gè)人想著都是自己承擔(dān)就沒分開,現(xiàn)在是不是得調(diào)賬?具體怎么填麻煩老師指點(diǎn)一下?
老師,稅務(wù)給出的這三個(gè)行為提醒是什么意思?尤其第三個(gè)不理解
老師,超市所有進(jìn)貨都需要發(fā)票嗎? 水果蔬菜,海鮮這類基本都沒有怎么辦
老師,圈出來(lái)的這是咋算的
老師 我在本年3月計(jì)提了企業(yè)所得稅8500,在這個(gè)月才發(fā)現(xiàn) 現(xiàn)在怎么調(diào)回來(lái)
老師,公司投標(biāo),支付投標(biāo)費(fèi)時(shí),是在一個(gè)平臺(tái)支付的,收款賬戶也是平臺(tái)賬號(hào),但是票是招標(biāo)單位開的,這需要怎么處理
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司沒有簽訂買賣合同,我應(yīng)該按那個(gè)金額報(bào)印花稅了
老師您好,我們是外貿(mào)企業(yè),有一筆出口的報(bào)關(guān)費(fèi)專票我們抵扣了,后續(xù)我們沒有內(nèi)銷,沒辦法抵扣,請(qǐng)問(wèn)我期末留抵要怎么處理,可以進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
因?yàn)槭且荒甓嗬塾?jì)下來(lái)的余額不對(duì),那我能不能就做一筆合計(jì)調(diào)整呢?但是又不能影響貨幣資金的余額,請(qǐng)問(wèn)這樣的會(huì)計(jì)分錄怎么處理呢?我這樣做了最終利潤(rùn)分配的余額還是沒有多起來(lái)
您好,是的,因?yàn)槎际俏捶峙淅麧?rùn)減少,但需要考慮所得稅影響