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老師 我在本年3月計提了企業(yè)所得稅8500,在這個月才發(fā)現(xiàn) 現(xiàn)在怎么調回來

2025-10-20 15:45
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-20
您好,同學,是這樣子的
2023-05-12
借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入,他是沒有結轉到營業(yè)外收入是嗎?是這個意思嗎?如果是的話,今年發(fā)現(xiàn)的借應交稅費應交增值稅貸,利潤分配未分配利潤匯算清繳需要納稅調增 影響你的利潤呢。
2024-05-28
暫估入庫? 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額)? 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商 支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款
2023-11-10
案發(fā)票的抵扣所得稅就可以,之前分錄是怎么做的?
2021-03-30
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