去稅務局申報的 帶著紙質的申報表 公章 身份證
今年5月份我紅沖了去年12月的一張發(fā)票,做的賬務處理是圖片上面那個。重開的是下面的那張,去年是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般納稅人,現(xiàn)在開出的是13%的票,導致主營業(yè)務收入為負的了,今年還沒有發(fā)生銷售,這個季度的所得稅怎么報?
老師,今年開了一張銷項負數(shù)發(fā)票,我做的憑證是這個,去年的發(fā)票,跨年了。不管是否跨年,都是在紅沖的當月沖減銷售收入。這樣是對的嗎
去年開出去的發(fā)票,今年這張發(fā)票紅沖,那這張負數(shù)發(fā)票沖減今年收入,但是今年還沒收入,申報表出現(xiàn)負數(shù)不允許的怎么辦
#提問#今年一月開的紅沖去年3月開具的發(fā)票,還可以把今年紅沖的數(shù)據(jù)加入去年3月增值稅申報表更正申報嗎?還是今年一月開具的紅沖發(fā)票必須報在今年1月增值稅開票里面??
去年的一張收入沖紅發(fā)票沖未入賬,今年調(diào)賬是,分錄怎么寫不影響今年的收入
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經(jīng)過債務人同意嗎