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老師,今年開了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,我做的憑證是這個,去年的發(fā)票,跨年了。不管是否跨年,都是在紅沖的當(dāng)月沖減銷售收入。這樣是對的嗎

2023-01-12 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-12 16:12

對的,是的,這個是正確的。

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快賬用戶3566 追問 2023-01-12 16:14

老師,我不太懂,不是掛以前年度損益調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-12 16:14

你好,不用以前年度損益調(diào)整的。

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對的,是的,這個是正確的。
2023-01-12
你好 可以的,紅沖這部分的
2023-03-22
你好 原先的發(fā)票還是做到開發(fā)票的當(dāng)月 沖收入的做到這個月 后面跟著負(fù)數(shù)發(fā)票
2021-01-15
同學(xué)你好 需要更正的 這個暫估的匯算清繳之前沒有發(fā)票就要調(diào)增
2023-07-18
您好! 當(dāng)月申報增值稅的銷售金額=藍(lán)字發(fā)票金額-紅字發(fā)票金額(不論開的是當(dāng)年的還是上年的)
2022-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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