不能 增值稅只能沖今年的
請(qǐng)問(wèn)老師,專用發(fā)票20年12月開(kāi)具的,21年1月退回,開(kāi)具紅字發(fā)票??缒觊_(kāi)的紅字發(fā)票是沖以前年度損益還是沖今年的收入?若沖以前年度損益,企業(yè)所得稅年度申報(bào)表里是不是需要填納稅調(diào)整?
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模開(kāi)具的普票紅字發(fā)票增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)?去年12月開(kāi)的普票,今年三月沖紅,今年1-3月沒(méi)有開(kāi)具普票,開(kāi)具了一張專票,專票可以正常申報(bào),紅字這個(gè)普票怎么申報(bào)?
在今年3月份紅沖去年2月份的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)沖減的是去年2月份的開(kāi)票數(shù)據(jù)還是沖減的是今年3月份的開(kāi)票數(shù)據(jù)呢?
#提問(wèn)#今年一月開(kāi)的紅沖去年3月開(kāi)具的發(fā)票,還可以把今年紅沖的數(shù)據(jù)加入去年3月增值稅申報(bào)表更正申報(bào)嗎?還是今年一月開(kāi)具的紅沖發(fā)票必須報(bào)在今年1月增值稅開(kāi)票里面??
老師好,去年12月份做了2023年度未開(kāi)票收入,申報(bào)了稅,今年5月給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票(金額包含去年未開(kāi)票收入和今年1-4月份收入),7月份又把5月份開(kāi)具的發(fā)票做了負(fù)數(shù)紅沖,目前也沒(méi)有重新開(kāi)具發(fā)票。紅沖的發(fā)票要怎么入賬,麻煩老師幫忙解答,謝謝。
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時(shí)候,上一任會(huì)計(jì)是手工賬,把2020年的應(yīng)付賬款48萬(wàn)多和預(yù)付賬款125萬(wàn)都落到了其他應(yīng)付款里,那我錄期初數(shù)的時(shí)候,也把他們都落到其他應(yīng)付款里可以嗎?還是說(shuō)應(yīng)付賬款就錄到應(yīng)付賬款里,預(yù)付賬款就錄到預(yù)付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應(yīng)付股利,貨:銀行存款。個(gè)稅怎么寫(xiě)分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時(shí)候就要當(dāng)月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當(dāng)期免抵稅額=0,當(dāng)月可以不申報(bào)退稅系統(tǒng); 3:當(dāng)期應(yīng)納增值稅額等于0或大于0,不用計(jì)算:免抵退稅額(尺度),當(dāng)期應(yīng)退稅額=0元,當(dāng)月不用申報(bào)退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對(duì)嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報(bào),如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計(jì)到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒(méi)有可退的稅
請(qǐng)問(wèn)老師,我用公司抬頭買火車票可以嗎?
這個(gè)設(shè)置的研發(fā)費(fèi)用后面的“直接人工”科目設(shè)置后不顯示出來(lái)(三級(jí)科目不顯示)
居民企業(yè)取得捐贈(zèng)的收入 算營(yíng)業(yè)收入嗎
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)2024年度工資收入,去年一年這位職工都在,今年離職了,那還需要給他申報(bào)嗎
老師,自然人扣繳端哪里下載,申報(bào)個(gè)稅那個(gè)
老師,遞延所得稅資產(chǎn)填報(bào)表的時(shí)候是填入其他非流動(dòng)資產(chǎn),是嗎?
好的謝謝老師
不用客氣 早點(diǎn)休息