你好!你可以過一段時(shí)間再確認(rèn)收入
我最近到了一家新的單位,是做跨境電商的零售出口。 因?yàn)槟壳按蟛糠肿叩乃劫~沒有進(jìn)公賬,未來公司還是想健康發(fā)展,但是不知道如何才能正規(guī)化入賬。 首先,我們的采購幾乎全是從淘寶阿里巴巴采購,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不知道,采購商品不知道如何入賬。另外一方面我們?nèi)渴窃趪庵W(wǎng)站上銷售,終端用戶基本都是國外個(gè)人也不需要開銷項(xiàng)票。物流走的國際物流公司,包清關(guān),但是沒有單個(gè)的報(bào)關(guān)單, 這樣銷售也沒辦法確認(rèn)收入。 就是這么一個(gè)情況,我們是小規(guī)模納稅人
老師,我們是商貿(mào)公司,我們有個(gè)專門的銷售系統(tǒng),系統(tǒng)里面有含稅銷售和不含稅銷售。我做銷售收入憑證一直是按我們的系統(tǒng)做的。銷項(xiàng)稅額就是含稅-不含稅這樣做的。可是從6月開始我們系統(tǒng)出現(xiàn)BUG 了。不含稅銷售收入不對(duì)了。我之前稅在未開票收入那里交多了。我想知道我現(xiàn)在可以在未開票收入那里退回來嗎?
老師,收到一筆款項(xiàng),對(duì)方還沒有要開票,可能不會(huì)要開票了,我做憑證的時(shí)候能直接做主營業(yè)務(wù)收入嗎,還是做預(yù)收賬款?季度報(bào)稅的時(shí)候,需要填在未開票銷售額里嗎?
請(qǐng)問我有一個(gè)客戶啊,購買我們的材料,但是他付款的話,先付不含稅的貨款額,稅點(diǎn)呢等過一段時(shí)間再付,這個(gè)稅點(diǎn)有說多長時(shí)間合適嗎?還有如果金額很大的話,我這個(gè)客戶不開票,那我直接做不開票銷售收入申報(bào)的話,有沒有問題?
請(qǐng)問我公司新開了一個(gè)網(wǎng)店,類似淘寶的,那客戶在上面購物,金額有大有小,我收到款但我不知道對(duì)方需不需要開票,我是直接做銷售收入,銷項(xiàng)稅嗎?有別的做法嗎?
我要修改三方協(xié)議的話,要把之前的那個(gè)三方協(xié)議先刪除掉嗎,然后在電子稅務(wù)局再新增嗎,那今天我新增掉今天就能扣嗎
老師,如果一個(gè)月總有兩三次作廢發(fā)票,重新開具,稅務(wù)局提醒不?
三季度起企業(yè)所得稅申報(bào)為什么改了?
老師,我的企稅本年累計(jì)收入少了很多怎么辦?
老師在講資產(chǎn)負(fù)債表 固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)清理 講的圖片這段原話是什么意思啊
您好,老師。母公司在2024年中的時(shí)候從A公司采購生產(chǎn)線,母公司已支付設(shè)備款。生產(chǎn)線呢是直接在子公司安裝調(diào)試。由于產(chǎn)線不適用,2025年9月初時(shí)候已經(jīng)當(dāng)廢品變賣了生產(chǎn)線,獲得了少量貨款。9月末的時(shí)候母子公司完成了這個(gè)合同及發(fā)票的開具。這個(gè)子公司要怎么入賬?當(dāng)月入了固定資產(chǎn)就轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理?
老師你好,9月開一張發(fā)票出去,10月作廢了,這個(gè)月我要交稅,那下個(gè)月這個(gè)稅會(huì)退回來嗎
請(qǐng)問老師,今年由于納稅評(píng)估補(bǔ)交了23年24年的增值稅。讓后期可以沖減,那沖減的該怎么做賬?
每個(gè)公司都必須交工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎?個(gè)體工商戶,個(gè)人獨(dú)資 合伙企業(yè)這筆都要交工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎?為什么
老師,公司沒有收入,沒有成本,銀行賬戶也處于零元狀態(tài),沒有變動(dòng),是不是就不用做賬了?
那我要按時(shí)入帳,做帳的時(shí)候怎么做?
這個(gè)過一段時(shí)間 再確認(rèn)收入是過多長時(shí)間呢?
你好!你可以先計(jì)入預(yù)收賬款
過多長時(shí)間再確認(rèn)收入呢?如果我確認(rèn)收入時(shí)還沒開票,是不是要做無票收入?
你好!比如一個(gè)月或者確認(rèn)收貨后
稅率也是按照我公司增值稅發(fā)票的銷售一樣計(jì)算吧,比如13個(gè)點(diǎn)的
你好!是的。稅率就是這樣計(jì)算