這個(gè)稅點(diǎn)實(shí)際上就是你們的應(yīng)收帳款而已,沒(méi)有說(shuō)多長(zhǎng)時(shí)間 可以做不開票收入申報(bào)增值稅
老師我想問(wèn)一下我們和客戶簽訂的音樂(lè)版權(quán)授權(quán)合作協(xié)議,我們需不需要交印花稅?若果交的話我們合同上是沒(méi)有金額的,那是按照每次開票的價(jià)稅合計(jì)金額交嗎?還有老師別人給我們提供勞務(wù),但是他還沒(méi)有給我們開發(fā)票,已經(jīng)給他付款啦,那我們給他申報(bào)的金額是不是用申報(bào)的金額減掉稅額等于我們給他支付的金額就對(duì)啦,他開發(fā)票的話,不含稅的要按照我給他申報(bào)的那個(gè)金額開
請(qǐng)問(wèn)我有一個(gè)客戶啊,購(gòu)買我們的材料,但是他付款的話,先付不含稅的貨款額,稅點(diǎn)呢等過(guò)一段時(shí)間再付,這個(gè)稅點(diǎn)有說(shuō)多長(zhǎng)時(shí)間合適嗎?還有如果金額很大的話,我這個(gè)客戶不開票,那我直接做不開票銷售收入申報(bào)的話,有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,我們代客戶繳納海關(guān)增值稅和關(guān)稅,客戶沒(méi)有資質(zhì)繳納,所以出來(lái)的稅單是我們抬頭,單抬頭。問(wèn)題是,我們?cè)趺词栈貋?lái)這筆稅,客戶說(shuō)直接付錢,他們沒(méi)有付款依據(jù),因稅單他們不能用,那我們開票收回,我就開墊付的增值稅和關(guān)稅金額嗎?那開什么明目呢,而且,我如果抵扣開墊付金額,肯定是抵扣的多,繳稅少,這樣不對(duì)吧,還有其他做法嗎?望老師能詳細(xì)解答,謝謝啦!
老師早安。我有個(gè)疑問(wèn),我們這里,一般來(lái)說(shuō),除去那些長(zhǎng)期合作的固定客戶。很多客戶都是先付款,再放貨。那就應(yīng)該理解為是預(yù)收賬款是吧?但是我們這里有個(gè)特殊的地方,大部分情況下,工程公司都是有自己的卡車的,我們并不承擔(dān)運(yùn)輸,他們的車過(guò)來(lái)后,我們給裝貨。但是現(xiàn)實(shí)中出現(xiàn)過(guò)問(wèn)題,有的客戶,他們付款后,有的會(huì)過(guò)好久才來(lái)拉貨,最長(zhǎng)的出現(xiàn)過(guò)兩年的。比如說(shuō)客戶付款了100噸石粉,結(jié)果一直沒(méi)有來(lái)拉貨,或者來(lái)拉了50噸,還有50噸沒(méi)有拉。那么這種情況,我是把這100噸記為負(fù)債么?那么我收到的貨款算收入的100噸貨款假如一萬(wàn)元的話,同時(shí)客戶還沒(méi)有來(lái)拉貨,負(fù)債是100噸,一萬(wàn)元。那么一正一負(fù)是等于我沒(méi)有盈利么?
一直有一個(gè)問(wèn)題,百思不得其解,希望老師給我解惑:我們公司是一般納稅人,平時(shí)記賬都是價(jià)稅分離的,像原材料購(gòu)入的時(shí)候,都是按照發(fā)票的除稅(13%)的金額記賬的,這樣算出來(lái)的成本,我們一般都是核一個(gè)不含稅的價(jià)格比如12000,然后如果客戶不開票的話就是這個(gè)價(jià)格,如果開票的話,就加11個(gè)點(diǎn),按13320元給客戶算。老板一直都是這么算的??墒俏铱傉J(rèn)為,這明明談好的價(jià)格,我們可以有12000的收入,如果客戶一來(lái)票,我們含稅收入為12000*1.11=13320,同時(shí)給客戶開票,要交13320/1.13*0.13=1532.39元的銷項(xiàng)稅,實(shí)際收入只有13320-1532.39=11787.61元,相比不開票收入又少了12000-11787.61=212.39元,對(duì)吧。所以我認(rèn)為如果開票應(yīng)該讓客戶加13個(gè)點(diǎn)而不是11個(gè)點(diǎn)。是嗎?
請(qǐng)問(wèn)查發(fā)票真?zhèn)蔚木W(wǎng)站是多少
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓前 計(jì)提了年終獎(jiǎng) 需要馬上付清個(gè)稅嗎?
總公司向廠家進(jìn)貨單價(jià)48元,賣客戶100元,現(xiàn)在客戶不賣了退貨回來(lái),然后貨調(diào)到子公司賣,請(qǐng)問(wèn)調(diào)到子公司用什么價(jià)格
老師 轉(zhuǎn)股的時(shí)候未分配利潤(rùn)期末數(shù)要減去實(shí)收資本嗎 還是直接按照未分配利潤(rùn)的期末數(shù)乘以百分之20交個(gè)稅
老師去,請(qǐng)問(wèn)客運(yùn)服務(wù)費(fèi)計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅,主要是旅客運(yùn)輸服務(wù)的發(fā)票就行嗎?還是必須滴滴啊
固定資產(chǎn)盤點(diǎn)開票開什么稅收編碼?
購(gòu)買的電腦列入為固定資產(chǎn)后,突然掉了,還能做成本嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,買電線走什么會(huì)計(jì)科目比較好
計(jì)提社保是計(jì)提公司部分還是個(gè)人部分?還是一起
老師,你好 水利建筑行業(yè),已結(jié)算未完工,已完工未結(jié)算,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
如果金額很大,也沒(méi)有問(wèn)題,是吧?
金額很大,也是應(yīng)收帳款唄,稅務(wù)上沒(méi)什么問(wèn)題