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老師您好,我在2022年4月收到一張材料票,在2022年6月的時候認證了,但是今年2月查出來這張票有問題,我這個月申報2月份的增值稅的時候做了進項稅額的轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在我賬上應(yīng)該怎么做呢

2023-03-16 16:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-16 16:30

借應(yīng)付賬款, 貸原材料、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 當時結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?

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快賬用戶9121 追問 2023-03-16 16:33

結(jié)轉(zhuǎn)了老師,老師我當時做的分錄是這樣的,我發(fā)給您看下

結(jié)轉(zhuǎn)了老師,老師我當時做的分錄是這樣的,我發(fā)給您看下
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齊紅老師 解答 2023-03-16 16:35

借原材料,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶9121 追問 2023-03-16 16:53

老師,這個我沒太懂,我是只做你后面發(fā)的這個分錄還是前面的那個也做上

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齊紅老師 解答 2023-03-16 16:53

對的,是的,都做進去的。

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快賬用戶9121 追問 2023-03-16 17:01

不好意思老師,我在請教下,現(xiàn)做您前面發(fā)的還是后面發(fā)的

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齊紅老師 解答 2023-03-16 17:02

兩個都需要做的,兩個合計起來是完整的。

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快賬用戶9121 追問 2023-03-16 17:09

收到,我明白了,非常感謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-16 17:09

不用客氣,工作愉快。

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借應(yīng)付賬款, 貸原材料、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 當時結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?
2023-03-16
八月份申報的時候進項轉(zhuǎn)出。
2023-08-09
你好 你知道什么業(yè)務(wù)的嗎
2021-01-21
借銀行存款,貸應(yīng)應(yīng)交稅費未交增值稅, 借應(yīng)交稅費未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 應(yīng)付帳款 貸庫存商品等
2023-10-03
同學(xué),你好 這個進項稅額轉(zhuǎn)出,在申報第四季度增值稅的時候,填在進項稅額轉(zhuǎn)出一欄
2025-03-13
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