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購買方收到一張銷售折讓的負數(shù)發(fā)票,如何做分錄呢

2023-03-16 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-16 16:06

你好;? ? ?你貨物收到?jīng)]有; 支付款沒有; 是否退款?

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快賬用戶8079 追問 2023-03-16 16:47

貨物已收貨物已收到,沖 的我方的應付款

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齊紅老師 解答 2023-03-16 16:50

你好;? ?借應付賬款貸庫存商品? ?

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快賬用戶8079 追問 2023-03-16 16:56

轉(zhuǎn)出未進賬稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,科目期末可以有余額嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-16 16:58

你好;? 你認證了級新生了嗎? ?

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你好;? ? ?你貨物收到?jīng)]有; 支付款沒有; 是否退款?
2023-03-16
你好 借應付帳款 借費用負數(shù) 貸進項轉(zhuǎn)出
2020-12-05
借應付帳款 借主營業(yè)務成本負數(shù) 貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 如果是專票
2021-07-10
你好,專票嗎 借應付賬款貸庫存商品,進項轉(zhuǎn)出
2019-11-30
你好,專票嗎 借應付賬款貸庫存商品,進項轉(zhuǎn)出
2019-11-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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