您好 可以這樣寫分錄調整
請問老師收一年的服務費,開了一張發(fā)票,按12個月確認收入,收到錢 借銀行存款 貸預收賬款,開發(fā)票交增值稅 借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅銷項稅額 ,之后十一個月確認收入 借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 …這樣做對嗎?之后十一個月記賬憑證后附什么原始憑證
我們是律所,律師費由律師轉進對公賬戶,去年沒進款先開了一張發(fā)票,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,貸應交稅費,后來她進了一筆款說是新案件,賬上記借:銀行存款,貸:預收賬款,今年年初律師告知不是新案,是這一筆開票未回款的,我可以直接記,借:預收賬款,貸:應收賬款嗎
老師,我想問一下客戶充值后要求開發(fā)票,那分錄是這么去操作的嗎 借:銀行存款,貸:預收賬款 借:預收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費
20年有一筆業(yè)務本來預收了一筆款項,開票時忘記那筆預收了,做到應收賬款里面了,現(xiàn)在要調整的話怎么寫分錄?這個是之前的分錄1.預收時:借:銀行存款 9500貸:預收賬款9500 2.開票時:借:應收賬款31800 貸:主營業(yè)務收入30000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)1800
老師,我們有一筆收入去年已經(jīng)做了無票收入,當時做的分錄是: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交增值稅 今年給對方又開了發(fā)票,這筆分錄 借:預收賬款 紅字 貸:以前年度損益調整 紅字 貸:應交增值稅 紅字 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交增值稅 這樣做對不對?
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調,入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調,每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調配出一種新產品算不算生產?就是簡單調配成一種產品。
有哪些是賣了要結轉成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬