是的,就是這樣做的哈
老師好,我公司剛?cè)肼毜膯T工,試用期的社保直接在工資里扣除了,我怎么做賬呢? 原先: 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬- 借:應(yīng)付職工薪酬- 貸:其他應(yīng)收款-職工 銀行存款 這其他應(yīng)收款怎么沖平呢?
老師好,個人A借公司的錢,他沒有直接還給公司,而是幫付給員工工資,可以算是還款嗎?分錄:借應(yīng)付職工薪酬-員工,貸:其他應(yīng)收款 -A
疫情期間分公司網(wǎng)銀不能用,給員工發(fā)工資,是直接用總公司賬戶轉(zhuǎn)給員工的,總公司寫分錄:借其他應(yīng)收款-分公司,貸:銀行存款,對嗎?分公司正常做工作,借:應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款-總公司,貸代扣代繳保險,還款時,借其他應(yīng)付款-總公司,貸銀行存款。這樣寫分錄對嗎
比如工資是59840 代付員工水電費(fèi)是721(需從工資中扣回來) 那我的分錄是做借管理費(fèi)用工資59840 貸應(yīng)付職工薪酬 59840 借其他應(yīng)收款水電費(fèi) 721.5 貸 應(yīng)付職工薪酬 60561.5 還是 貸59118.5 借職工薪酬 59118.5 借其他應(yīng)收款721.5 貸職工薪酬 59840
公司員工暫支的款,沒退回,直接再工資里面扣 做賬分錄:借 應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)該收款?
老師 小規(guī)模納稅人酒店上個月虧了12萬,老板買東西墊付了2萬,酒店這個月需要還貸款13萬,所以和老板借15萬,老板把自己墊付的兩萬抵扣了借給酒店13萬,這筆業(yè)務(wù)怎么做賬
老師你好,光伏發(fā)電,剩余的電賣給供電公司,開的銷售發(fā)票,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?比如開票7000元,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?急急
老師好!請教:一餐飲店,庫房收到一批免費(fèi)沒花錢的蔬菜,然后各廚房(中餐部門、涼菜部門等)又陸陸續(xù)續(xù)領(lǐng)出去,做成菜成品賣出去,這個賬怎么做呢?
老師!24年四季度企稅交的錢,做賬忘計提了,報表沒有提現(xiàn),年報也忘調(diào)整了,怎么辦
收到大米抵債合計分錄
老師,所得稅費(fèi)用是什么時候計提,什么時候繳納的呢?月份?
開發(fā)票是選大類沒問題就行么?還是必須那個就是那個
老師,什么是總賬會計?它是什么崗位?具體做什么事呢?
核定征收,進(jìn)項票怎么做賬
一般納稅人,當(dāng)月進(jìn)項稅額大于銷項稅額,月末如何賬務(wù)處理
那工資單里面要減掉嗎
可以不用減的,他知道怎么回事就行