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老師 也是實物中遇到的,甲公司是一般納稅人,19年做了一筆無票收入,當(dāng)時申報增值稅了,20-21分別開票了,沒有沖減無票收入增值稅相當(dāng)于申報重復(fù)了22年申請留底退稅了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時申報錯了,還能更正申報嗎

2023-03-15 14:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-15 14:14

您好,更正肯定是可以去更正的

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快賬用戶3533 追問 2023-03-15 14:15

那這個不需要把到賬的退稅再退回去吧

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齊紅老師 解答 2023-03-15 14:15

對,這個是不需要退回去的。

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您好,更正肯定是可以去更正的
2023-03-15
是的,沒有沖減無票收入增值稅相當(dāng)于申報重復(fù)了??筛陥?,申請退稅
2023-03-15
同學(xué),你好 可以更正申報
2023-03-16
你好,站在方便的角度來說可以選擇第二個方案
2021-07-10
你好,第二方案好一些個人感覺
2021-07-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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