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老師我去年11月份申報的增值稅,并且當時繳納了增值稅和滯納金,現(xiàn)在我更正申報了11月份的增值稅,更正的是未開票收入移到了十二月份,并且最后有留抵稅額,那繳納的增值稅和滯納金會退回來嗎?

2022-05-31 14:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-31 14:55

你好同學,你得自己去申請,你如果不申請的話,這個是不會主動退給你的,但是如果你申請的話,有可能他會查你的憑證和報表。

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快賬用戶3653 追問 2022-05-31 15:15

那如果一直不退他們會查到嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-31 15:16

你好,不會,因為本身你不退錢的話,對稅務局來說是好事兒,他們不會管這一塊兒的,一般都不會管這一塊兒的。

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你好同學,你得自己去申請,你如果不申請的話,這個是不會主動退給你的,但是如果你申請的話,有可能他會查你的憑證和報表。
2022-05-31
1.記賬處理: 更正繳納增值稅:在今年更正報表并繳納增值稅及滯納金時,應將這些金額記入今年的相關(guān)賬目中。具體來說,增值稅應記入“應交稅金——應交增值稅”科目,滯納金則記入“營業(yè)外支出”或相關(guān)費用科目。 調(diào)整去年10月憑證:對于去年10月錯誤的憑證,需要進行更正。這可以通過紅藍字更正法來實現(xiàn),即使用紅字填制一張與錯賬內(nèi)容相同的記賬憑證以沖銷原錯誤,再使用藍字填制一張正確的憑證。這樣既能確保去年的賬目準確無誤,也能保證今年的賬目處理有明確的依據(jù)。 1.去年憑證更正: 鑒于已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了去年10月的錯誤,并且已經(jīng)更正了申報表,去年憑證確實需要進行更正。這不僅是為了確保去年財務數(shù)據(jù)的準確性,也是為了避免未來可能出現(xiàn)的任何財務問題或?qū)徲嬶L險。 更正去年憑證時,應詳細記錄更正的原因、過程及結(jié)果,并在相關(guān)賬簿中進行標注,以便日后查閱和審計。
2024-04-29
您好,是不能更正的這個,更正需要去現(xiàn)場,需要繳納
2023-02-24
您好,還能更正申報的,如果更正申報后不需要繳納增就不用繳納滯納金。
2023-02-24
這個在今年做帳就可以了。
2021-09-28
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