你好同學,你得自己去申請,你如果不申請的話,這個是不會主動退給你的,但是如果你申請的話,有可能他會查你的憑證和報表。
今年更正了去年10月份的增值稅申報,并補繳了稅費和滯納金,需要修改去年的憑證嗎?需要更正去年的財務報表嗎?
老師我去年11月份申報的增值稅,并且當時繳納了增值稅和滯納金,現(xiàn)在我更正申報了11月份的增值稅,更正的是未開票收入移到了十二月份,并且最后有留抵稅額,那繳納的增值稅和滯納金會退回來嗎?
您好,1月份的增值稅申報表申報的時候有應交增值稅,沒有繳納,過了申報期后發(fā)現(xiàn)申報錯了,還能更正申報嗎?如果更正申報后不需要繳納增值稅是不是就不用繳納滯納金了?
您好,1月份的增值稅申報表申報的時候有應交增值稅,沒有繳納,過了申報期后發(fā)現(xiàn)申報錯了,還能更正申報嗎?如果更正申報后不需要繳納增值稅是不是就不用繳納滯納金了?
老師,請問10月份做了增值稅更正申報補交了增值稅附加稅和滯納金。 11月份增值稅申報的時候,沒填寫補交這部分,現(xiàn)在12月增值稅申報表如何填寫?把補交的填哪?
老師,公司收到一張代駕費發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計算成本費用???
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務有什么問題?(當時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費和住宿費可以做福利費嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅?。?/p>
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進茶和包裝,開進來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
那如果一直不退他們會查到嗎?
你好,不會,因為本身你不退錢的話,對稅務局來說是好事兒,他們不會管這一塊兒的,一般都不會管這一塊兒的。