可以的,可以這么做。

我們是運(yùn)輸公司,給對(duì)方運(yùn)輸玻璃有損毀,對(duì)方讓開具含損毀的發(fā)票金額,但是同時(shí)對(duì)方開的是玻璃購進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅能不能抵扣?對(duì)方是不是應(yīng)該就開一張破損收款收據(jù)給我,不用開增值稅發(fā)票?還有這張票如果不能抵扣稅金,我如何做分錄處理這張進(jìn)項(xiàng)票,能不能做所得稅扣除
老師,我們是出口企業(yè),12月收到了一張需要退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這張發(fā)票也做了退稅勾選,但是在1月發(fā)現(xiàn)這發(fā)票有問題,需要對(duì)方重新給我們開具。我們給對(duì)方開藍(lán)字發(fā)票抵扣情況應(yīng)該填已抵扣還是未抵扣????
對(duì)方公司給我公司開具一張發(fā)票,金額太大一次性抵扣不完,是不是應(yīng)該退給對(duì)方重新開具單張金額小點(diǎn)的發(fā)票?
老師好,對(duì)方給公司開了一張藍(lán)字發(fā)票,但是,可以返點(diǎn)部分金額,我可以要求對(duì)方開部分金額紅字發(fā)票不,如果可以,紅字發(fā)票可以要求對(duì)方公司給我們公司不
對(duì)方單位開具專票給我司,我司已抵扣,后發(fā)現(xiàn)公司名稱錯(cuò)誤。我司是不是開紅字信息表,選已抵扣,給對(duì)方,并把手里發(fā)票原件也給對(duì)方。等對(duì)方重新開具后,換來新發(fā)票,我要怎么操作,要認(rèn)證嗎
什么是無票收入,指的是對(duì)公的還是什么
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人銷售收入超過30萬和沒超過都怎么記賬?
現(xiàn)在個(gè)人可以開公司抬頭的電話費(fèi),但備注欄會(huì)寫個(gè)人姓名以及電話號(hào),開這樣的發(fā)票如何寫會(huì)計(jì)分錄?如果是個(gè)人抬頭的電話費(fèi)發(fā)票,如何寫會(huì)計(jì)分錄?
我們公司系統(tǒng)里面的入庫和實(shí)體倉庫里的東西不一致,入庫有時(shí)候會(huì)晚一些,在做銷售出庫單的時(shí)候就會(huì)有一部分東西沒有從系統(tǒng)里面過,我做賬是以發(fā)票來做的,收入是正確的。今天意識(shí)到了有一部分東西沒從系統(tǒng)過導(dǎo)致沒有核算成本,應(yīng)該怎么處理這個(gè)問題呢?
視同銷售:什么情況下 1、借:*** 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅 再借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 還有是直接 2、借:*** 貸:庫存商品 應(yīng)交増值稅~銷項(xiàng)稅 例如:贈(zèng)送樣品10萬元作為市場(chǎng)推廣費(fèi),分錄怎么做
沖賬是什么意思。比如從公司借錢出來
老師,我們?cè)诔隹谕硕愊到y(tǒng)上提交100萬的進(jìn)項(xiàng),稅局只給我們退80萬,那剩下不給退的20萬是轉(zhuǎn)到留抵里邊嗎
老師,三季度無票收入少報(bào)了,四季度補(bǔ)可以嗎
村集體經(jīng)濟(jì)組織的房屋租賃,一年20000元,只租一年一次性交清,稅率多少
老師好,技術(shù)轉(zhuǎn)讓是不交企業(yè)所得稅嗎?


那如果退給對(duì)方,需要如何寫退給地方的說明呢?
由于本單位業(yè)務(wù)量少,貴單位開給公司的某某發(fā)票,一次抵扣不完,退回去重新開,分兩張或者是三張發(fā)票開具 特此證明