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老師好,我們4月份進(jìn)項稅有130萬退了70萬的出口退稅,然后現(xiàn)在稅務(wù)局說退增量留抵,19年增量是41萬,現(xiàn)在退了我們130-41=89萬,我有個疑問啊,因為我自己已經(jīng)申請了出口退稅,所以我們現(xiàn)在進(jìn)項稅只有60萬,但是稅局那邊還退我們89萬的增量留抵?是出口退稅和增量留抵退的不是一個東西嗎?我賬務(wù)怎么處理呢,我進(jìn)項都負(fù)數(shù)了啊。
老師,我3月有留抵,本月申報時,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)進(jìn)項稅額那張表,上邊有我3月留抵的稅額,那個數(shù)據(jù)還不是我填寫的,如果我申報了,這個稅款會退給我們嗎?還是我需要填寫什么表,才能把稅款退給我們
請問出口退稅的條件是什么?我們現(xiàn)在有400多萬稅額的進(jìn)項未抵扣,預(yù)計下個月要退稅100萬左右,那我們這個月是全部抵扣有留抵稅額還是只抵扣一部分交點稅?跟退稅有什么關(guān)聯(lián)嗎?
老師,我們本月第一次出口退稅,上個月就開了一張出口發(fā)票金額57萬,這次勾選進(jìn)項票的稅額是6萬,在申報增值稅的時候期末留抵稅額是6萬,那這個能退下來嗎
企業(yè)每月對職工應(yīng)發(fā)未發(fā)的工資,需要申報個稅工資薪金所得嗎
關(guān)于報表往來款編制,圖1打勾的是基礎(chǔ)資料,圖2鉛筆是我自己編制的數(shù)字,對嗎?看不懂書上的編制方法。
轉(zhuǎn)給法人的報銷款,回單上備注成還款了,這樣有沒有問題
這個月能開上個月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒啥太多業(yè)務(wù),也沒什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個人都生產(chǎn)的。
個稅利潤總額20365.25,應(yīng)繳納經(jīng)營所得稅是?
個稅利潤總額20365.25,交經(jīng)營所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無票收入,指的是對公的還是什么
請問小規(guī)模納稅人銷售收入超過30萬和沒超過都怎么記賬?
您好,稅局沒退的20萬,大部分情況就是轉(zhuǎn)成留抵稅額了,以后你公司有內(nèi)銷要交稅時,這筆錢就能直接抵扣,比如下個月要交5萬稅,就用這20萬里的5萬抵掉,你還剩15萬留抵,但這20萬也可能因為別的原因不給退,比如你的退稅率不夠或者發(fā)票有問題,那這20萬就不能抵稅,要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,變成成本,所以你一定要去看稅局的《出口退稅審核結(jié)果通知書》,上面寫了具體原因,如果是轉(zhuǎn)留抵,賬上就記著這筆錢以后用,如果是轉(zhuǎn)成本,會計分錄就是借主營業(yè)務(wù)成本200000,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出200000
什么叫留抵,什么叫未認(rèn)證,有點兒搞不懂這兩個概念
留抵是已付未用完的稅錢 未認(rèn)證是發(fā)票還沒有被稅局確認(rèn)有效