你好,你開票了,肯定要進(jìn)行申報(bào)的
請教老師我們7月份按照新收入準(zhǔn)則計(jì)了合同資產(chǎn),確認(rèn)了收入,這個(gè)在次月納稅申報(bào)的時(shí)候是不是要申報(bào)繳納增值稅呀?但是我們還沒有開發(fā)票,也沒有收到款呢
老師,5月份收到一次工程款52000。我當(dāng)時(shí)已經(jīng)確認(rèn)收入并按含稅金額進(jìn)行了申報(bào)。但是并沒有給對方開發(fā)票?,F(xiàn)在對方要求補(bǔ)發(fā)票,那么我可以給對方按不含稅金額52000,稅款520元給對方開普通發(fā)票嗎?
按照建造合同準(zhǔn)則,當(dāng)月收入收入按照完工進(jìn)度確認(rèn)并進(jìn)行了申報(bào),當(dāng)月沒有開票,次月對方要求開具發(fā)票,是否要進(jìn)行申報(bào)?
由于客戶沒錢結(jié)款就要求有錢再開具發(fā)票,但是收入已經(jīng)在每月按時(shí)確認(rèn)收入并做無票收入申報(bào),后期開具發(fā)票了,應(yīng)該進(jìn)行賬務(wù)處理,會(huì)計(jì)分錄是什么
建筑行業(yè)的完工百分比,如果當(dāng)月開票100萬,但是完工進(jìn)度是40%,確認(rèn)收入是40,剩余的60萬計(jì)入哪個(gè)科目?增值稅還是按開票申報(bào)?同時(shí)如果當(dāng)月成本是85萬,確認(rèn)成本是34萬?憑證后面附什么單據(jù)?
甲公司經(jīng)營電商,然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨,現(xiàn)將快遞費(fèi)由甲付給乙,乙需要開快遞費(fèi)發(fā)票嗎?(丙開給乙,丙不能直接開給甲,因?yàn)槭且腋兜腻X)
老師我們公司在個(gè)體戶那里購買的商品,付款時(shí)不是法人的卡號(hào),現(xiàn)在給我們公司開發(fā)票應(yīng)該怎樣寫
我是小規(guī)模納稅人,做農(nóng)資批發(fā)零售,用的金蝶星辰版,我的銷售出庫單生成憑證是借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入,這樣行不行?
老師,電稅局上怎么查看去年的年報(bào)
請問廣告公司給證券公司做廣告引流客戶服務(wù),以及用自己的場地進(jìn)行給學(xué)員做投資教學(xué)服務(wù),我作為一名會(huì)計(jì),有點(diǎn)懷疑公司是不是搞代客理財(cái),證券公司那邊會(huì)給返傭,公司后續(xù)會(huì)讓我以廣告服務(wù)費(fèi)給對方開票,這種情況下如果我給對方開發(fā)票了,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師你好水利建設(shè)是根據(jù)什么來交稅的?
增值稅除外,其他的稅比如消費(fèi)稅、資源稅、城建稅、教育費(fèi)附加、土地增值稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅、印花稅進(jìn)口關(guān)稅、車輛購置稅、契稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅這些如果是銷售或者視同銷售產(chǎn)生的這些稅種都計(jì)入稅金及附加,也就是計(jì)入當(dāng)期損益,對吧
老師,在海南自貿(mào)港符合相關(guān)條件可以享受個(gè)人所得稅稅率最高為15%的優(yōu)惠政策,那比如,個(gè)人 A如果是股東同時(shí)又是公司的高管的話,如果預(yù)計(jì)公司當(dāng)面利潤有400萬,那把300萬作為獎(jiǎng)金發(fā)放給A,同時(shí)公司的利潤降到100萬,這樣可以嗎?會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)嗎?
老師,公司賬上一臺(tái)車賣給個(gè)人二手商A,然后他又賣給個(gè)人B了,發(fā)票抬頭是開A還是B啊,因?yàn)槎周嚢l(fā)票開的是B的名字,但是打款到公司賬上又是A的名字
老師,這個(gè)分錄怎么寫
那就重復(fù)申報(bào)了吧,先按照進(jìn)度進(jìn)行申報(bào)了了
你已經(jīng)做無票收入申報(bào)了嗎?
對,按照建造合同準(zhǔn)則必須按照完工進(jìn)度確認(rèn)收入,并申報(bào)了
那你申報(bào)表本期報(bào)有票收入,無票收入做負(fù)數(shù)
申報(bào)系統(tǒng)能通過嗎
系統(tǒng)如果通過不過,帶著申報(bào)表大廳申請
每個(gè)月都這樣呀
那你最好保持一致,不能老這樣去申報(bào)