不需要的 沒(méi)有做收入不用
老師,請(qǐng)問(wèn)如果當(dāng)月開(kāi)具了發(fā)票,但是沒(méi)有確認(rèn)收入,那申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)要做收入申報(bào)企業(yè)所得稅嗎?
如果企業(yè)收到款或者合同約定到收款日期了 但我沒(méi)開(kāi)具發(fā)票 企業(yè)應(yīng)該確認(rèn)收入 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng) 那我在做納稅申報(bào)時(shí)是在未開(kāi)票收入申報(bào)嗎?如果在未開(kāi)票收入申報(bào),以后我又開(kāi)具了發(fā)票怎么辦
老師企業(yè)開(kāi)出增值稅發(fā)票,但對(duì)方企業(yè)還未收貨在賬上也就沒(méi)有確認(rèn)收入,再報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是確認(rèn)收入還是不缺人收入?
老師,如果企業(yè)去年12.30成立,當(dāng)時(shí)做的稅種認(rèn)定,說(shuō)有企業(yè)所得稅的,可現(xiàn)在國(guó)稅局申報(bào)主界面沒(méi)有企業(yè)所得稅年報(bào)界面,請(qǐng)問(wèn)要不要報(bào)了?
老師,建筑企業(yè)按完工進(jìn)度確認(rèn)收入,但沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票是否要申報(bào)納稅?如果要,待開(kāi)票后又要對(duì)開(kāi)具的發(fā)票進(jìn)行申報(bào),那以前已經(jīng)申報(bào)的收入在申報(bào)表填負(fù)數(shù)嗎
淘寶上購(gòu)買刻章,買回來(lái)幫客戶印字的,也是進(jìn)管理費(fèi)用嗎
淘寶上買刻章,是進(jìn)管理費(fèi)用嗎
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公司的董事一定要股東成員嗎?
股東借錢給公司去買設(shè)備,還是股東實(shí)繳到位,然后拿錢去買設(shè)備,兩種方式哪一種好?
有限公司注銷,然后注冊(cè)資本沒(méi)有實(shí)繳的那些,要管嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)充值廣告費(fèi)1萬(wàn),贈(zèng)送3000元,贈(zèng)送的廣告費(fèi)做什么科目,會(huì)計(jì)分錄說(shuō)下你看現(xiàn)在賬戶是13000元,消耗300元,8月末廣告費(fèi)余額12700元,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄也說(shuō)下
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 ——銷項(xiàng)稅額 356.7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 356.7 發(fā)現(xiàn)上年度的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣金額錯(cuò)誤,比當(dāng)期實(shí)際可抵扣金額多記了30,但是增值稅申報(bào)金額正確,該筆分錄已跨年度,現(xiàn)在要怎么處理?
老師我想問(wèn)一下,管理人員工資跨幾個(gè)月了,我是不是借:本年利潤(rùn) 貸:應(yīng)付職工薪,那結(jié)轉(zhuǎn)借貸都是本年利潤(rùn)嗎
老師,算問(wèn)題二,題目還說(shuō)了有年利率 8% ,為什么在算借款總額時(shí),不減要支付的利息,你看,問(wèn)題三,算借款總額時(shí),就減了利息的
那申報(bào)企業(yè)所得稅不是根據(jù)考到情況來(lái)申報(bào)?
根據(jù)你的利潤(rùn)表填寫的