你好? 可以開? 原來做無票收入申報(bào) 現(xiàn)在無票收入填寫負(fù)數(shù)? 申報(bào)?
1月收到一筆營業(yè)外收入,沒有開票,網(wǎng)上申報(bào)的時(shí)候要在未開票處申報(bào),如果后面對方在要發(fā)票,能否開具,如果可以,網(wǎng)上申報(bào)是不是在未開票處以負(fù)數(shù)填列?如若跨年了,能否給對方開具發(fā)票?
我想問一下在9月份申報(bào)表,因?yàn)闆]來得及開發(fā)票,所以在9月份申報(bào)表填了未開具收入,等到10月份再回相應(yīng)發(fā)票,但是10月份開的發(fā)票因?yàn)橛袉栴},所以在11月份沖紅部分發(fā)票,但這個(gè)月申報(bào)10月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)在未開具發(fā)票收入填回相應(yīng)收入負(fù)數(shù),沖回9月份填的未開具發(fā)票收入,以及加上10月份的收入,但申報(bào)表顯示比對不通過,應(yīng)該怎么填申報(bào)表
出口退稅問題 1.12月出口報(bào)關(guān)了一筆批貨物。未及時(shí)開票。那12月需要確認(rèn)收入嗎?確認(rèn)的話申報(bào)12月增值稅是不是要填收入? 2.能否在23年1月在開具發(fā)票?確認(rèn)收入一起,跨年了 。稅務(wù)備案還沒下來 所以現(xiàn)在拖到一月了導(dǎo)致1月沒法進(jìn)行退稅申報(bào)和開具出口發(fā)票
老師,建筑企業(yè)按完工進(jìn)度確認(rèn)收入,但沒有開具發(fā)票是否要申報(bào)納稅?如果要,待開票后又要對開具的發(fā)票進(jìn)行申報(bào),那以前已經(jīng)申報(bào)的收入在申報(bào)表填負(fù)數(shù)嗎
老師,如果前期收款,前期不開發(fā)票,在年底的時(shí)候,統(tǒng)一開具發(fā)票,這樣在稅務(wù)上要怎么處理呢?是前期申報(bào)未開票收入嗎?后期在沖掉嗎
工商注冊資本10萬,但是報(bào)表上顯示25萬.這樣會有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
老是好我想問一下,中級經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時(shí)候上
請問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷的時(shí)候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報(bào)表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致??射浫霑r(shí),是同步的怎么改??
如果跨年了,也可以是嗎?
你好是的是這樣處理的??